你好,比如你購買商品的,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款勾選了之后做這個抵扣了增值稅。 然后你銷售出去,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品抵扣了所得稅。
老師請問對于商業(yè)企業(yè)一般納稅人來說,是不是開進來的所有的增值稅專用發(fā)票都可以抵扣的
您好 一般納稅人增值稅抵扣只能是增值稅專用發(fā)票?普票是不能抵扣增值稅的, 一般納稅人企業(yè)所得稅是用進項發(fā)票來抵扣(進項發(fā)票只能是專票 普票只能作為成本發(fā)票)只能所得稅稅前扣除。那取得進項發(fā)票普票 這個是怎么來抵稅呢?
老師您好!我們是一般納稅人,是增值稅免稅企業(yè),所以不用抵扣增值稅進項稅,但比如購買固定資產(chǎn)等開進來的專用發(fā)票可以不勾選認證嗎?
老師,一般納稅人開回來的進項發(fā)票可以抵扣進項,也能抵扣企業(yè)所得稅呀?
老師您好,對于一般納稅人的公司,哪些專票可以抵扣增值稅呀
老師社保完稅證明,開具了沒點保存,再次在開具完稅證明那查找就沒了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團是不是要求單獨開發(fā)票呢
老師,請問小規(guī)模納稅人平常都是開1%的普票,每季度超過30萬,現(xiàn)在稅務(wù)要在營業(yè)外收入那做減免的2%,應該要怎么做帳務(wù)處理?
老師,無票收入上個季度報了14萬,這個季度報3萬多,會有風險么,其實前兩個季度無票報多了比實際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會計分錄
答案里面為什么要有這個(650-500)× 50%× (25%-15)?
老師,微信收款是記到現(xiàn)金還是銀行賬戶呀?
老師,公司1月份個稅申報錯了,少申報人數(shù)和工資,現(xiàn)在要加進去怎么弄???
老師,之前會計在2021年7月銷售商品用庫存現(xiàn)金入賬,借庫存現(xiàn)在10000元,貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99貸應交稅費-應交增值稅銷項稅額99.01元,在2022年9月收到客戶打款10000元,借銀行存款10000元,貸應收賬款10000元,這樣應收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應收賬款10000元,帶庫存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
稅錢是怎么抵扣的呢
就是如果一張開進來的價稅合計113元,這張發(fā)票拿來抵扣增值稅和企業(yè)所得稅是多少?
你好,哪一個誰?你交增值稅是在附表1和附表2里面填寫銷項和進項。主表里面是銷項減進項,按照這個來直接叫