你好,沒問題,可以這么做。

老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人,一月份進(jìn)的貨,當(dāng)時(shí)貨到未付款未開票,現(xiàn)在3月份我們也只付一部分款項(xiàng),有的供應(yīng)商開了全額發(fā)票,有的供應(yīng)商說貨款付齊才開票,這樣要怎么做賬?
例如我3月份暫估了固定資產(chǎn),做的分錄是借:固定資產(chǎn)28200 貸:其他應(yīng)付款-法人28200,到9月份我才收到發(fā)票,還能把9月份的發(fā)票貼到3月份的賬簿上嗎?這樣子合理的嗎?稅法上沒有這個(gè)規(guī)定吧?如果不可以這樣子把發(fā)票貼單三月份,那么九月份收到發(fā)票該如何做賬呢?
我公司3月份購買了一臺電腦,3月也收到電腦但是沒有收到發(fā)票,就暫估做賬時(shí),借:固定資產(chǎn)28200,貸:應(yīng)付賬款~暫估28200,等到九月份我收到發(fā)票時(shí)就這樣子分錄可以嗎?借:應(yīng)付賬款~暫估28200,貸:其他應(yīng)付賬款~法人28200。這樣子做可以嗎?反正暫估的也跟收到發(fā)票上的金額是一致的。9月可以這樣子做分錄嗎?
小規(guī)模納稅人,10月份的未開票收入是1000元,其中900元是蔬菜,100元是水果 10月份怎么做未開票收入賬務(wù)處理, 現(xiàn)在11月份已經(jīng)全部把這個(gè)發(fā)票開出來,并且已經(jīng)收到款了,11月份的這個(gè)又怎么做賬務(wù)處理,麻煩寫仔細(xì)點(diǎn)的賬務(wù)處理
請問老師,8月份開具的增值稅電子普通發(fā)票,款項(xiàng)已經(jīng)在6月份入賬做收入了,小規(guī)模的8月份還需要做賬嗎?還是只要申報(bào)發(fā)票金額就可以了?
子公司借款給母公司需要繳納印花稅嗎?
老師好 我們勞務(wù)派遣公司已停業(yè)幾年 現(xiàn)要開業(yè) 這還需賬戶注冊資本到位嗎? 謝謝
提問#老師,公司使用的小會計(jì)準(zhǔn)則,處置已用過的生產(chǎn)設(shè)備鏟車,已收到殘值,怎么賬務(wù)處理?
老師您好!請問外管證延期了兩次,10月份開完安裝工程發(fā)票剩余款,當(dāng)月沒有預(yù)繳,11月份預(yù)繳可以嗎?
這個(gè)清償金額老師幫解釋一下嗎?這里該怎么填?因?yàn)椴焕斫馑圆粫?/p>
老師,公司年底收入比較大,成本發(fā)票可以暫估嗎?在明年1-2月把發(fā)票拿回來
各種稅申報(bào)最早什么時(shí)候出要交多少稅結(jié)果
老師請問24年匯算清繳有做調(diào)增更正申報(bào)。帳務(wù)這塊需要處理嗎。
你好老師,網(wǎng)銀盾費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
老師你好,我們是小規(guī)模 納稅人,是一家商貿(mào)公司,不生產(chǎn),只是從其他地方進(jìn)貨,進(jìn)行分類清理,然后出貨,進(jìn)貨后入什么科目 ,然后挑選 的人工進(jìn)什么科目


4月份開具了發(fā)票,增值稅該如何申報(bào)
這個(gè)按照開普票的填寫就可以了。
季報(bào)時(shí)該如何做,增值稅和所得稅收入不一致了
這個(gè)不一致也是正常的。
增值稅申報(bào)該怎么填表,我們一季度開票未超過30萬,這個(gè)固定資產(chǎn)清理該填哪一行
增值稅比所得稅收入高
填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
所得稅是按照賬上申報(bào)還是增值稅報(bào)表申報(bào)呢
就是申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)
我賬上的收入肯定是小于增值稅申報(bào)表的,利潤總額按照賬上的填報(bào)是嗎
利潤總額按照賬上的填報(bào)
好的謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝