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你好我是小規(guī)模納稅人,3月份賬上已經(jīng)做了固定資產(chǎn)清理,未收到款項(xiàng)。四月收到款項(xiàng)開具的發(fā)票,這樣做可以嗎

2024-05-31 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-31 10:21

你好,沒問題,可以這么做。

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快賬用戶7891 追問 2024-05-31 10:24

4月份開具了發(fā)票,增值稅該如何申報(bào)

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齊紅老師 解答 2024-05-31 10:25

這個(gè)按照開普票的填寫就可以了。

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快賬用戶7891 追問 2024-05-31 10:25

季報(bào)時(shí)該如何做,增值稅和所得稅收入不一致了

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齊紅老師 解答 2024-05-31 10:25

這個(gè)不一致也是正常的。

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快賬用戶7891 追問 2024-05-31 10:34

增值稅申報(bào)該怎么填表,我們一季度開票未超過30萬,這個(gè)固定資產(chǎn)清理該填哪一行

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快賬用戶7891 追問 2024-05-31 10:34

增值稅比所得稅收入高

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齊紅老師 解答 2024-05-31 10:34

填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面

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快賬用戶7891 追問 2024-05-31 10:38

所得稅是按照賬上申報(bào)還是增值稅報(bào)表申報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2024-05-31 10:39

就是申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)

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快賬用戶7891 追問 2024-05-31 10:40

我賬上的收入肯定是小于增值稅申報(bào)表的,利潤總額按照賬上的填報(bào)是嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-31 10:40

利潤總額按照賬上的填報(bào)

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快賬用戶7891 追問 2024-05-31 10:42

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-31 10:42

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝

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你好,沒問題,可以這么做。
2024-05-31
您好 請問是法人支付的款項(xiàng)嗎?
2021-10-18
已經(jīng)作為費(fèi)用上賬了,那能否把3月已上賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票剔除來,在本月認(rèn)證抵扣做賬????? 不能
2021-05-19
一、10月份的未開具發(fā)票的收入是1000元,900元是蔬菜,免稅收入。100元是水果,直接需要按1%計(jì)算增值稅稅額。 二、你是想按月做賬務(wù)處理嗎?
2021-12-11
同學(xué),你好 拿到發(fā)票后再確認(rèn)固定資產(chǎn)?
2022-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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