你好!是的。是9% 你可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收百分之三
老師,我們公司是一般納稅人,做了簡(jiǎn)易計(jì)稅,開的勞務(wù)票(建筑)是3%的稅率。請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在有個(gè)公司要求我們開9%的,我們可以開嘛?
老師,一個(gè)勞務(wù)公司是一般納稅人,稅率是9%,那他們可以開3個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票出來(lái)嗎?
請(qǐng)問(wèn),建筑勞務(wù)公司,一般納稅人是開9%稅率嗎
請(qǐng)問(wèn),建筑勞務(wù)公司,一般納稅人可以開簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的稅率嗎
老師:建筑勞務(wù)公司是一般納稅人,以前開票稅率9,現(xiàn)在開票稅率3,清包工,可以開3嗎, 3和9可以交替開嗎
老師,您好,我們公司占比50%的股東,現(xiàn)在他把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,以前給他發(fā)著工資呢,我們可以給他做離職補(bǔ)償嗎
出口業(yè)務(wù),收款在阿里巴巴平臺(tái),那這種結(jié)匯方式寫什么?
老師,定期定額的個(gè)體工商戶,三季度專票和普票合計(jì)開具不含稅金額470437.04,其中專票不含稅金額15185.24,十月份報(bào)稅,這兩個(gè)金額分別填到哪一行
老師,我們是一般納稅人購(gòu)進(jìn)商品開票100實(shí)際稅點(diǎn)是8.5個(gè)稅點(diǎn),銷售出去商品150我們按10.5個(gè)稅點(diǎn)開票 這個(gè)思路是怎樣的 我不理解 能吧思路寫下來(lái)嘛
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)費(fèi)開什么發(fā)票
我想算458萬(wàn)從2017年3月3日到2025年8月31日的總利息是多少錢,
請(qǐng)問(wèn)做農(nóng)產(chǎn)品中藥材這塊的算盤賬要注意什么?
外貿(mào)企業(yè)退稅: 1.分錄 借:其他應(yīng)收款—出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)及征退稅率差分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 。如果報(bào)關(guān)確認(rèn)收入與申報(bào)退稅不是同月,那么這兩個(gè)分錄何時(shí)做?確認(rèn)收入當(dāng)期計(jì)提?還是等申報(bào)退稅后才做? 2.外貿(mào)企業(yè)還有一些小額要繳納增值稅的收入,那么公司日常費(fèi)用取得專票可以抵扣嗎?增值稅法2026年不是有規(guī)定留抵稅額可以申請(qǐng)退回嗎?取得非出口相關(guān)專票進(jìn)項(xiàng)稅額可否抵扣做留抵后申請(qǐng)退不做轉(zhuǎn)出? 3.征退稅率之差產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在操作申請(qǐng)退稅確認(rèn)金額后的當(dāng)期在增值稅附表二14欄填寫嗎?還是在哪個(gè)期間申報(bào)填寫? 以上懇請(qǐng)老師幫忙解惑
郭老師您好,職工醫(yī)保的大病保險(xiǎn),退休后還能享受嗎
我們平臺(tái)給客戶發(fā)放代金券,我們做預(yù)收款的時(shí)候把這個(gè)代金券做折讓了,這個(gè)分錄怎么做?
哦哦 那老師 我想問(wèn)下哈 那開票是不是也是“建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)”“建筑服務(wù)-工程款”這類的名稱呢?
那他這個(gè)勞務(wù)公司如果申請(qǐng)了簡(jiǎn)易計(jì)稅的話 36個(gè)月不得轉(zhuǎn)變回來(lái)是嗎?
你好!是的,就是這樣了 簡(jiǎn)易征收,可以按項(xiàng)目來(lái)
哦哦 那意思是我們即使申請(qǐng)“簡(jiǎn)易計(jì)稅”了 但是還可以開一般計(jì)稅9%的專票是吧?
你好!是的,可以對(duì)另外的項(xiàng)目開9%
好的 那我知道了 謝謝老師
你好不用客氣的了。