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請問一下老師,我接收之前會計的,發(fā)現(xiàn)之前會計沒有注意發(fā)票,有些領(lǐng)導(dǎo)消費(fèi)開的發(fā)票稅號后幾位不知道系統(tǒng)開成幾個零,這樣稅號就跟公司稅號對不上,又已經(jīng)報銷了,請問匯算清繳這個費(fèi)用還能抵扣嗎

2024-05-30 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-30 09:54

你好,匯算清繳的時候是需要納稅調(diào)整。

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快賬用戶5769 追問 2024-05-30 09:56

請問一下有時公司在廣州駐點(diǎn)的同事來公司深圳辦事,老板跟他出去吃飯來報銷,這個發(fā)票是做福利費(fèi)還是廣州同事的出差費(fèi)啊,企業(yè)所得稅可以抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-30 09:57

吃飯的這個是不能抵扣的。

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快賬用戶5769 追問 2024-05-30 09:58

老板跟廣州駐點(diǎn)的同事不能做福利費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-30 09:59

抱歉,我理解錯了,這個企業(yè)所得稅可以抵。

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快賬用戶5769 追問 2024-05-30 09:59

所以這種情形是做福利費(fèi)還是廣州同事的出差費(fèi)里啊

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齊紅老師 解答 2024-05-30 10:00

這種我覺得如果是出差過程發(fā)生的費(fèi)用直接計入差旅費(fèi)就行。

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快賬用戶5769 追問 2024-05-30 10:03

可是這個餐飯老板和同一個高管也吃的,3個人吃飯,可以做到那個同事得出差費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-30 10:04

如果說大伙兒就是一起吃飯,那就是記住到福利費(fèi)。

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快賬用戶5769 追問 2024-05-30 10:05

不是全部同事,就是有事是老板和那個駐地同事,有事是幾個高管吃的,都是做福利費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-30 10:06

對,這個記住福利費(fèi)就行。

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快賬用戶5769 追問 2024-05-30 10:08

這些錢基本都是老板出錢來報銷的,請問一下這個做老板報銷的,因?yàn)槭欠ㄈ耍瑫粫悬c(diǎn)危險啊

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齊紅老師 解答 2024-05-30 10:08

沒事兒,這個正常有發(fā)票就可以。

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快賬用戶5769 追問 2024-05-30 10:08

報銷這些之后餐費(fèi)發(fā)票和報銷單,可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-30 10:08

對附這個就可以了。

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快賬用戶5769 追問 2024-05-30 10:12

需要注明備注那幾個人吃飯嗎,為什么聚餐嗎,有時聚餐沒有原因的,怎么辦呢,還有這個餐飯需要申報個稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-30 10:12

這個不用標(biāo)的那么清楚的,這種大家一起吃飯的不用申報個稅

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快賬用戶5769 追問 2024-05-30 10:15

1.那這個餐飯是不是需要計提啊, 2.還有福利費(fèi)并不需要全體聚餐才能做是吧,只要是公司同事吃飯餐飯都能做福利費(fèi)對嗎, 3.只是一個人吃的餐飯需要申報個稅,2個人以上的不需要申報個稅對嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-30 10:15

第一,這個福利費(fèi)可以去計提一下。

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齊紅老師 解答 2024-05-30 10:15

只要公司聚餐就可以計入福利費(fèi)。

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齊紅老師 解答 2024-05-30 10:16

對,第三個就是你說的這個意思。

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你好,匯算清繳的時候是需要納稅調(diào)整。
2024-05-30
你好,退回重開,把之前抵扣的開紅字信息表,讓對方重新開具
2021-06-25
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的都要調(diào)增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
您好,您沒有錯的,謝謝
2021-03-17
可以直接做無票收入的,不開票
2019-12-10
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