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老師,年度匯算清繳時(shí),去年的收入需要調(diào)到今年一部分,暫估成本需要調(diào)增,怎么做賬務(wù)處理?

2024-05-29 16:12
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2024-05-29 16:19

同學(xué),你好 去年的收入需要調(diào)到今年一部分 借:應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整? ?負(fù)數(shù) 暫估成本需要調(diào)增 借:以前年度損益調(diào)整? ???負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? ??負(fù)數(shù)

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同學(xué),你好 去年的收入需要調(diào)到今年一部分 借:應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整? ?負(fù)數(shù) 暫估成本需要調(diào)增 借:以前年度損益調(diào)整? ???負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? ??負(fù)數(shù)
2024-05-29
你好,是的,你直接沖減之前的成本,然后按照發(fā)票重新做,不過(guò)把成本部分計(jì)入到以前年度損益調(diào)整科目
2023-04-10
你好,如果是虛增的,需要紅沖的,借應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022-04-14
調(diào)整它是在報(bào)表上面去調(diào)整,他之前是調(diào)表不調(diào)賬,你現(xiàn)在就是做那個(gè)負(fù)數(shù)的分錄,把之前暫估沖掉,然后再根據(jù)發(fā)票做一個(gè)正數(shù)的就行。
2022-07-09
你好,實(shí)際這個(gè)有業(yè)務(wù)嗎?如果實(shí)際有業(yè)務(wù)的不需要,如果你是虛增的話,你掛著應(yīng)付賬款暫估以后也不需要支付的這種需要。
2023-05-22
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