你清算時(shí)涉及到里面的內(nèi)容 是需要填寫申報(bào)
您好,我需要注銷公司稅務(wù),在網(wǎng)上填寫《企業(yè)所得稅清算報(bào)備》時(shí),上面的清算結(jié)算日逾期了沒有申報(bào),稅管員說(shuō)有逾期罰款,這個(gè)有標(biāo)準(zhǔn)嗎
老師你好,年度企業(yè)所得稅匯算清繳,需要補(bǔ)稅嗎?補(bǔ)什么稅??我今天讓前會(huì)計(jì)把21年度的匯算清繳填寫了,他問我,確定老板不需要補(bǔ)稅了嗎?我有點(diǎn)懵,因?yàn)槲覜]有申報(bào)過
老師,幫我看一下圖片,工資薪盡計(jì)提了,但是沒實(shí)際發(fā)放,這個(gè)匯算清繳的話,稅收金額要不要填上?
老師,問一下我單位企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)增補(bǔ)交稅款,我現(xiàn)在3月可以匯算清繳申報(bào)吧,申報(bào)后這個(gè)稅款我必須這月繳嗎,還是在五月底之前交了就可以
老師我們現(xiàn)在注銷公司,來(lái)到清算這步了,這塊不會(huì)填寫,不理解,圖1中清算稅金及附加,清算所得稅額是啥意思?我們23年1季度所得稅和匯算清繳所得補(bǔ)一點(diǎn)所得稅,賬上貨幣資金一點(diǎn)夠繳納這些稅款的。未分配利潤(rùn)20多萬(wàn),我不知道怎么填這些數(shù)據(jù)。 圖267行怎么還有清算所得稅額 清算稅金 是指的那一塊,就是我需要繳納的所得稅匯算清繳金額嗎?我們其余不涉及,累計(jì)未分配利潤(rùn)是指的賬上那個(gè)數(shù)據(jù)?
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
一直沒有填過,需要填嗎?,清算流程是怎樣的老師
同學(xué),http://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/zssw_nsrwkt_tjss/2024-03/28/content_ec023bd57ff942ab9e2d260832f3b1a9.shtml? 參考下下面的流程,同學(xué)
打不開老師
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