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老師,公司寬帶費用,可以進項抵扣嗎?

2024-05-28 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-28 11:29

你好,這個是可以抵扣進項稅額。

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快賬用戶4172 追問 2024-05-28 11:32

需要什么條件呢?必須要專票還是普票也行?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 11:32

這個開專票才能抵扣呢。

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快賬用戶4172 追問 2024-05-28 11:33

普片不行嗎?我收到了一張普票,上門沒有稅率和稅額

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齊紅老師 解答 2024-05-28 11:34

普通發(fā)票不能抵扣進項稅。

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快賬用戶4172 追問 2024-05-28 11:34

好的,老師,是不是所有發(fā)票上只要沒有稅率稅額的,都不可以抵扣,不管專票還是普票

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齊紅老師 解答 2024-05-28 11:35

對,沒錯的,是這個意思。

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快賬用戶4172 追問 2024-05-28 12:00

好的,老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進項大于銷項的時候應(yīng)做:借 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅(進銷項的差額) 貸:應(yīng)交增值稅-進項稅額 再次結(jié)轉(zhuǎn):借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

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齊紅老師 解答 2024-05-28 12:01

對,沒錯了,是這么做的。

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快賬用戶4172 追問 2024-05-28 12:02

上面分錄走了兩步才結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以直接一步到位嗎?就是直接 借:應(yīng)交增值稅-銷項 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸::應(yīng)交增值稅-進項

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齊紅老師 解答 2024-05-28 12:02

可以的,兩種方式都是沒問題的。

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快賬用戶4172 追問 2024-05-28 12:04

一般實操中是走一步還是兩步好些呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 12:05

其實都行? 沒啥太大區(qū)別的

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快賬用戶4172 追問 2024-05-28 15:54

好的老師

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齊紅老師 解答 2024-05-28 15:54

嗯幫忙給個五星好評

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你好,這個是可以抵扣進項稅額。
2024-05-28
可以的,可以抵扣增值稅的。
2024-06-11
你好,辦公用可以的,可以抵扣增值稅。
2021-10-25
你好 是的可以抵扣
2023-05-18
同學(xué)你好,是不可以在稅前抵扣 ;
2021-08-18
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