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Q

(1)2012年3月25日,甲公司向丙公司銷售一批商品,不含增值稅的銷售價(jià)格為3 000萬元,增值稅稅額為510萬元;該批商品成本為2 400萬元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。該批商品已發(fā)出,滿足收入確認(rèn)條件。 4月5日,丙公司在驗(yàn)收該批商品時(shí)發(fā)現(xiàn)其外觀有瑕疵,甲公司同意按不含增值稅的銷售價(jià)格給予10%的折讓,紅字增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬元,增值稅稅額為51萬元。 5月10日,甲公司收到丙公司支付的款項(xiàng)3 159萬元 你好,請問一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄改怎么做呢 借:應(yīng)收賬款 3510 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額)510 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 2400 貸:庫存商品 2400 最后一個(gè)收到 款項(xiàng) 3159萬元,這個(gè)分錄該怎么寫呢

2024-05-27 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-27 09:18

1. 初始銷售 借:應(yīng)收賬款 3510萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3000萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 510萬元 借:主營業(yè)務(wù)成本 2400萬元 貸:庫存商品 2400萬元 2. 銷售折讓 借:主營業(yè)務(wù)收入 300萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 51萬元 貸:應(yīng)收賬款 351萬元 3. 收到款項(xiàng) 借:銀行存款 3159萬元 貸:應(yīng)收賬款 3159萬元

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快賬用戶3966 追問 2024-05-27 09:44

你好,銷售折讓哪里,負(fù)數(shù)發(fā)票嗎 借:應(yīng)收賬款 (紅字負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-05-27 09:50

嗯 這樣做就可以的哦

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快賬用戶3966 追問 2024-05-27 09:59

您好,這個(gè)數(shù)電發(fā)票的紅字發(fā)票如何開具呢。折扣這部分的負(fù)數(shù)如何開具

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齊紅老師 解答 2024-05-27 10:01

直接開紅字發(fā)票信息表然后另一方確認(rèn)就可以

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快賬用戶3966 追問 2024-05-27 10:05

只有紅沖發(fā)票的部分金額該怎么開具呢

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齊紅老師 解答 2024-05-27 10:17

不能部分紅沖 要全額開紅字發(fā)票信息表 然后再開藍(lán)字部分的金額

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1. 初始銷售 借:應(yīng)收賬款 3510萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3000萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 510萬元 借:主營業(yè)務(wù)成本 2400萬元 貸:庫存商品 2400萬元 2. 銷售折讓 借:主營業(yè)務(wù)收入 300萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 51萬元 貸:應(yīng)收賬款 351萬元 3. 收到款項(xiàng) 借:銀行存款 3159萬元 貸:應(yīng)收賬款 3159萬元
2024-05-27
你好 銷售收入4000-400 成本 3600-120-3600*10%
2024-12-22
你好 銷售收入4000-400 成本 3600-120-3600*10%
2024-12-22
1借主營業(yè)務(wù)收入300 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅39 貸銀行存款339
2022-07-13
你好請把題目完整的發(fā)一下
2021-12-21
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