你好,期初余額還是要填22年12.31日的數(shù)據(jù)
會計(jì)記賬2022年結(jié)束了,2023年開始做賬的時(shí)候是不是直接記錄承上年年余額后開始做賬?比如庫存現(xiàn)金于2022年12月31余額2萬。那2023年1月1日寫承去年年底(借)余額2萬?
請問一下,用金蝶建賬的科目余額表的數(shù)據(jù)是2022年12月末的,系統(tǒng)啟用日期如何設(shè)定?如果設(shè)定的是2023年1月,初始化的時(shí)候,權(quán)益類科目都沒有余額,這些科目的2022年期間發(fā)生額怎么處理?
你好老師,請問2022年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表,年初余額和期末余額各代表什么?我要2022年一整年的數(shù)據(jù)是應(yīng)該看期末數(shù)呢?還是年初余額呢?
老師,新建賬套啟用日期是2023年1月1日,在期初設(shè)置中期初余額里錄入2022年12月31的科目余額表數(shù)據(jù)后提示試算不平衡,不平衡金額剛好是2022年銀行存款年初余額金額,這要怎么解決?
本公司根據(jù)2021年的10月的科目余額表錄入各科目期初數(shù),那么就應(yīng)該從2021年11月開始記帳對嗎?
竹木行業(yè)會計(jì)分錄,電商行業(yè)會計(jì)分錄
老師,外帳公司資產(chǎn)負(fù)債表36行:應(yīng)交稅費(fèi)700.2 增值稅申報(bào)表34行:本期應(yīng)補(bǔ)退稅額2984.41,交稅也交2984.41,這是什么回事?
我們建造工廠 收到對方開具的這個(gè)金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)的票,可以走長攤嗎 還是費(fèi)用
老師,你好,確認(rèn)收入的時(shí)侯,收入需要明細(xì)科目嗎
老師 23年的增值稅 24年一月份交的 沒做計(jì)提 大概一萬六 這個(gè)有影響嗎。一月份交的稅算23年繳納的稅還是算24年繳納的。報(bào)科小要填寫24年繳納稅費(fèi)
請問exw出口,報(bào)關(guān)金額1萬,exw價(jià)就是1萬,報(bào)關(guān)單上雜費(fèi)500是另外客戶自己的費(fèi)用,出口發(fā)票怎么備注?
如果保底利潤186萬,未超過186*10%的部分按5%提獎金,超過186*10%得部分按5%+3%提獎金,后面類推,在5%金比列基礎(chǔ)上總比例不能超過50%,怎么設(shè)函數(shù)
董孝彬老師我問一下按月發(fā)工算個(gè)稅的稅率表有不發(fā)一下
2024年度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除被查了,不讓加計(jì)扣除了,補(bǔ)了企業(yè)所得稅,2024年的賬是前面一個(gè)會計(jì)做的,那2025年賬上是不是不能做研發(fā)費(fèi)用了?還有高企跟專精特新是不是不能申請了?
你好老師,收到科技局研發(fā)項(xiàng)目款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款是不是要轉(zhuǎn)到專項(xiàng)基金里面?
對吧老師,有的人說是填寫23年11月份的,我覺得不對
是的呢,期初還是年初金額才對
老師,如果這樣錯下去,如果還想聽一下她的接下來的課程,按照這個(gè)錯的聽下去的話是不是就差個(gè)期初數(shù)據(jù)的差到時(shí)候,如果跟她核對數(shù)據(jù)的話
你好,是的,就只是這一點(diǎn)點(diǎn)差異