您好,是直接做個(gè)前期費(fèi)用,匯總做一筆分錄
小規(guī)模,老師,我剛剛到一家公司,公司成立半年了,但是目前還沒有裝修好,估計(jì)下個(gè)月才行,我現(xiàn)在開始建賬,是不是拿著銀行流水單一筆一筆的做呢。不需要結(jié)轉(zhuǎn)吧,可以都寫在這個(gè)月嗎?基本是一些財(cái)務(wù)費(fèi)用,其他應(yīng)付款,管理費(fèi)用之類,還有購(gòu)買材料
背景:我們公司是18年成立的,是建筑行業(yè)公司。但是之前沒什么工程,所以之前我們沒有財(cái)務(wù),沒有會(huì)計(jì)軟件,一般報(bào)稅什么托外面公司做的。今年開始接到比較大的項(xiàng)目后,10月份老板決定自己要有一個(gè)會(huì)計(jì),老板比較信任我的人品,所以把我提上去了。但是我從未實(shí)際操作過。 第一步:購(gòu)買會(huì)計(jì)軟件,是建一個(gè)新賬套嗎?與之前外面托付做賬的賬套有關(guān)系哇?(因?yàn)椴皇侨碌墓?,之前的東西要怎么處理)
老師,我們之前沒有會(huì)計(jì),沒有做賬,也沒有用財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在我要建賬,但是出現(xiàn)了一個(gè)問題,我是從今年一月份的賬開始捋的,有一筆房租,是拖欠的(是在1月份的時(shí)候把去年剩余的房租都補(bǔ)交給房東的),但是這一筆業(yè)務(wù)真的讓我很頭疼,如果全部記成管理費(fèi)用,那會(huì)影響當(dāng)期利潤(rùn),但是只記本期的費(fèi)用,銀行存款余額又對(duì)不上,記成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,但是又是去年的,早就攤銷完了
公司之前沒有會(huì)計(jì),老板也是只做了一個(gè)銀行賬戶的流水賬,現(xiàn)在我來了之后老板讓我把之前去年12月份到今年的賬整理出來,剛買了財(cái)務(wù)軟件,我也是剛考了初級(jí)證書還沒有實(shí)操經(jīng)驗(yàn),結(jié)果在設(shè)置科目的時(shí)候沒有設(shè)置成本類科目直接在營(yíng)業(yè)費(fèi)用里核算的,項(xiàng)目從12月份開始,今年1月份還沒結(jié)束,像這種情況我應(yīng)該怎么辦?
老師你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,今年才開的,之前一直沒什么費(fèi)用,也沒要做賬的。就只有一個(gè)季度末有點(diǎn)利息收入,所以從今年年初就一個(gè)季度做一次賬只有幾張憑證,現(xiàn)在每月發(fā)工資,可以現(xiàn)在從現(xiàn)在開始就一個(gè)月做一次賬了嗎?
客人微信支付把酒水的錢全結(jié)了后面酒沒喝完現(xiàn)金退給了他最后總結(jié)對(duì)賬的時(shí)候是不是差酒錢
25年紅沖了23發(fā)票,然后又開具了正數(shù)發(fā)票,影響23年所得稅匯算清繳嘛
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
一般簽的合同比如說建筑工程合同,蓋章一般是公章和法人簽字吧? 問1:需要公章+法人章+法人簽字嗎? 問2:法人章就是等同于法人簽字嗎?具有同等效力嗎?蓋了法人章還需要另外簽字嗎?或者說簽了字就不需要再蓋法人章了吧?
老師 個(gè)人匯算住房貸款兩人各扣50% 不是一個(gè)月1000 一年扣12000元 倆人要各扣6000呢么?為啥我們匯算兩人各扣3000么?
武漢領(lǐng)生育津貼需要工資流水嗎?
老師請(qǐng)問一下申報(bào)了5萬(wàn),發(fā)放7萬(wàn),其中2萬(wàn)賬上沒有計(jì)提,也沒有申報(bào)個(gè)稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實(shí)收、稅收怎么填呢?
老師,您好!我公司租賃員工個(gè)人車輛公務(wù)使用,合同協(xié)議可以簽“不支付租金,但保險(xiǎn)維修等一切費(fèi)用由租賃方支付”,這樣可以嗎?合理嗎?
在24年計(jì)提了費(fèi)用,25年未取得發(fā)票但是沖銷了,可以匯算清繳的時(shí)候把沖銷那部分不調(diào)增嗎
老師,工資是7100 最后應(yīng)交個(gè)人所得稅是12.5選,怎么計(jì)算他扣除了多少
老師,當(dāng)時(shí)也有老總買的電腦,也有招待,也有雜七雜八的費(fèi)用,都一起做前期費(fèi)用嗎?
嗯對(duì)是一起做的這個(gè)
那賬套啟用時(shí)間是寫今年5月,還是去年的日期呢
這個(gè)的話是寫今年五月的就可以
老師,我們是做市政污水抽吸工程的,那工程施工這個(gè)科目下面都要設(shè)置什么二級(jí)明細(xì)呢
可以做人工啊,然后制造費(fèi)用啊,這種的
老師,這個(gè)前期費(fèi)用,我是不是做借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款嗎?
對(duì)的這個(gè)是沒錯(cuò)的