您好,對(duì)的,這個(gè)是不需要確認(rèn)的,不用
你好我們是銷售方,購買方發(fā)生了退貨前期他們購買的商品已抵扣認(rèn)證,又發(fā)生了退貨.給我們開了電子紅字信息表.讓我們開紅字發(fā)票.可是我通過開紅字---通過網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票,根本就查不到這筆,我應(yīng)該怎么辦?
你好我們是銷售方,購買方開具了紅字信息表,是不是需要購買方把紅字信息表和原來開的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)退回來,我們再開紅字發(fā)票給對(duì)方
老師,我想問下電子稅務(wù)局紅字信息表怎么去開啊,現(xiàn)在不用稅控盤了,我們是購買方,要退貨,需要開紅字信息表給銷售方,他們開負(fù)數(shù)發(fā)票過來
你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對(duì)方說無法打印出紅字信息表。我詢問對(duì)方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢?對(duì)方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
老師好!問一下我公司作為購買方,收到了銷售方給的返利,要求開紅字發(fā)票。之前收到的采購發(fā)票均已抵扣入賬,想問怎么在電子稅務(wù)局開紅字發(fā)票?是不是作為購買方開紅字信息表,等銷售方確認(rèn)信息表后,對(duì)方開紅字發(fā)票給我們?
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
那我這邊想打印購買方開的紅字信息發(fā)票,也沒信息呢?難道我們不需要做銷售沖減?
對(duì),這個(gè)的話先不沖銷這部分
那意思說對(duì)方開紅字信息表就可以,我們銷售方不用做任何處理嘛?
對(duì),需要到有了這個(gè)查詢信息才需要做
那如果一直查詢不到呢?對(duì)方今天早上就給我們開了,我去電子稅務(wù)局一直查詢不到
不可能,這個(gè)的話一般是三天以內(nèi)查詢額
好的,那明天我再進(jìn)去查詢下
好,可以查到了再給我說哈
好的,明天我再進(jìn)去看看
嗯嗯好的早點(diǎn)休息