你好 企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率? 可以讓對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,這樣就可以用來(lái)抵扣所得稅的?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下公司提供技術(shù)服務(wù)上季度合計(jì)開(kāi)票200000元。稅率是6。然后我們是外包給別人。對(duì)方也是開(kāi)具6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合計(jì)140000元。公司無(wú)其他支出。請(qǐng)問(wèn)這樣需要交企業(yè)所得稅嗎?需要交多少呢?
老師好,我們掛靠在建筑公司分包做工程,現(xiàn)在想稅務(wù)籌劃一下,工程總價(jià)5000萬(wàn),怎么開(kāi)成本票給對(duì)方稅負(fù)最合理?各項(xiàng)開(kāi)發(fā)票比例多少可以利潤(rùn)最大化?對(duì)方企業(yè)所得稅1-2.5%之間多少是合理的呢?
老師好,我們掛靠在建筑公司分包做工程,現(xiàn)在想稅務(wù)籌劃一下,工程總價(jià)5000萬(wàn),怎么開(kāi)成本票給對(duì)方稅負(fù)最合理?各項(xiàng)開(kāi)發(fā)票比例多少可以利潤(rùn)最大化?對(duì)方企業(yè)所得稅1-2.5%之間多少是合理的呢?
老師請(qǐng)問(wèn)公司跟另外一個(gè)公司采購(gòu)材料然后多開(kāi)發(fā)票了,對(duì)方公司需要我們另外給付開(kāi)票的稅款錢(qián),多付的這部分稅款怎么入賬才好呢
老師,下午好,我想問(wèn)一下對(duì)方公司沒(méi)辦法給我們公司開(kāi)發(fā)票,我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類(lèi)科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買(mǎi),應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣(mài)了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶(hù)產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開(kāi)5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒(méi)有,不是所有數(shù)據(jù)沒(méi)有哦
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老師,我們是一般納稅人,去年付的工程款,現(xiàn)在讓對(duì)方開(kāi)票還能抵扣企業(yè)所得稅嗎?
你好,現(xiàn)在開(kāi)具發(fā)票,是抵扣今年的所得稅,而不是抵扣去年所得稅的?
120 萬(wàn)凈利潤(rùn),要繳納多少所得稅呢?稅率還是 5 個(gè)點(diǎn)嗎? 不考慮調(diào)整。
你好,單位是企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)嗎??
那不是匯算清繳之前取得的發(fā)票都可以抵扣去年的所得稅嗎?
調(diào)表不調(diào)賬可以嗎?
你好,你單位在匯算清繳之前(現(xiàn)在都25號(hào)了,還有6天就結(jié)束了),能取得相應(yīng)發(fā)票嗎
職工 11 人,資產(chǎn)總額 3 千萬(wàn),算是小型微利企業(yè)吧
你好,是小型微利企業(yè),23年的政策 100萬(wàn)以?xún)?nèi),2.5%的稅率 100萬(wàn)到300萬(wàn)的部分,按5%的稅率??
取得發(fā)票就可以抵減 2023 年所得稅吧? 300 萬(wàn)以?xún)?nèi)不都是 5 個(gè)點(diǎn)嗎?
你好,如果是23年的支出,是可以抵扣23年所得稅的 23年的時(shí)候,小型微利企業(yè) 100萬(wàn)以?xún)?nèi),2.5%的稅率 100萬(wàn)到300萬(wàn)的部分,按5%的稅率? 24年才是 小型微利企業(yè),統(tǒng)一按5%的稅率