那就50就做營(yíng)業(yè)外收入

老師,你好。我公司自己搞了一個(gè)網(wǎng)站銷售產(chǎn)品,同時(shí)也招代理。打個(gè)比方。我司的產(chǎn)品賣(mài)100元。代理幫我們賣(mài)給客戶??蛻魧?shí)際付款100元,但我們只收到90,這時(shí)我要開(kāi)多少錢(qián)票,分錄怎么寫(xiě)
我想問(wèn)一下,a客戶是我們客戶,b客戶是a的客戶,a在我們公司拿貨,例如a客戶在我司拿了某產(chǎn)品100包*1元=100元,這100元是我司應(yīng)收a客戶的,然后a客戶把100包安3元銷售給b客戶,b客戶會(huì)通過(guò)公帳把300元打給我們,我們負(fù)責(zé)開(kāi)票,扣了稅點(diǎn)后,所產(chǎn)生的差額我們就退還給a客戶,這過(guò)程,我怎么做分錄
老師,我們是銷售方,銷售產(chǎn)品是不包運(yùn)費(fèi),客戶自己出,我們賣(mài)了產(chǎn)品,客戶把貨款和運(yùn)費(fèi)都打給了我們,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)?
老師我們賣(mài)給客戶飼料,本來(lái)應(yīng)該收1000,但是客戶給我們轉(zhuǎn)980元,剩下的20元不給我們了,說(shuō)扣了我們20元皮重,我應(yīng)收賬款掛的1000元,但是只收到980元,剩下的20元我怎么記賬
老師我們賣(mài)給客戶飼料,本來(lái)應(yīng)該收1000,但是客戶給我們轉(zhuǎn)980元,剩下的20元不給我們了,說(shuō)扣了我們20元皮重,我應(yīng)收賬款掛的1000元,但是只收到980元,剩下的20元我怎么記賬
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢(qián)。現(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開(kāi)的。
進(jìn)銷存的采購(gòu)單,是寫(xiě)積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂(lè)主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我忘記暫估過(guò)了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適


借銀行存款10050 貸應(yīng)收賬款10000 貸營(yíng)業(yè)外收入50嗎
這樣應(yīng)收款提現(xiàn)不了產(chǎn)品膨脹的50元
是的對(duì)的,是這么做的
這樣應(yīng)收款提現(xiàn)不了產(chǎn)品膨脹的50元
你需要視同銷售。你想體現(xiàn)的話,得多交稅,你們同意嗎?
但是營(yíng)業(yè)外收入一樣并入收入總額的
他不需要交增值稅,需要交所得稅呀。
但是我們按客戶的結(jié)算金額開(kāi)的發(fā)票呀
一樣需要交增值稅
借應(yīng)收賬款10050 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款貸應(yīng)收賬款。