建議直接更正上季度的報(bào)表,不然本季度申報(bào)沒法通過
季度報(bào)稅,財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表管理費(fèi)用因?yàn)榧t沖金額較大,本期金額出現(xiàn)了負(fù)數(shù),稅務(wù)系統(tǒng)提示不能為負(fù)數(shù),怎么處理。
老師,在一季度報(bào)了報(bào)表之后調(diào)整了管理費(fèi)用,現(xiàn)在二季度的管理費(fèi)用賬上的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)不一致要怎么辦
老師,報(bào)送電子稅務(wù)局季度的利潤表,本季度的管理費(fèi)用未負(fù)數(shù),有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因是上季度多計(jì)提了工資,現(xiàn)沖減了。
老師,請問第一季度暫估了管理費(fèi)用,請問能在沒有收入的第三季度沖銷嗎?但是在沒有收入的季度做沖銷,利潤表管理費(fèi)用欄就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
老師,你好! 第一季度暫估了人工工資,第三季度時(shí)忘記沖減了。如果要把第三季度實(shí)際計(jì)提和發(fā)放的工資給沖減出來,分錄是:借:本年利潤(負(fù)數(shù)) 貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)) 是這樣嗎?
小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,選擇差額計(jì)稅幾個(gè)點(diǎn),選擇全額計(jì)稅幾個(gè)點(diǎn)?比如代付工資社保公積金100萬,服務(wù)費(fèi)50萬,那么分別怎么計(jì)稅,
財(cái)稅2016(12號(hào))公告是說,收入(按月)不超過10萬,城建稅減半,兩費(fèi)減免嗎?
招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?如果不可以那賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
老師,打的招投標(biāo)費(fèi)500塊,這個(gè)錢也收不回來,也沒有票入哪里,是費(fèi)用化以后再調(diào)出嗎
老師 請問公司成立的工會(huì)注冊后,有單獨(dú)的賬戶怎么走賬 需要用到哪些會(huì)計(jì)科目
老師您好!銀行付款申請表,申請人和經(jīng)手人為一個(gè)人可不可以?
這道題我感覺4個(gè)選項(xiàng)都是錯(cuò)的呀,選啥?
這個(gè)題怎么做啊啊啊啊
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市我是新接手的賬以前沒有做賬現(xiàn)在出納手里有現(xiàn)金10萬銀行有18萬怎么做會(huì)計(jì)分錄
現(xiàn)在注冊資金是500萬,兩個(gè)股東各占50,應(yīng)該是減資還是撤股處理。賬面是虧損的
財(cái)務(wù)報(bào)表可以更正,但2023年第二、第三季度得企業(yè)所得稅申報(bào)表更正不了呢,這樣不是會(huì)造成季度財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)表得數(shù)據(jù)不一致嗎
去年不用管了,說的今年更正
我是反結(jié)賬回去2023年第四季度沖減第二、第三季度多計(jì)提得工資,最終發(fā)現(xiàn)2023年第四季度的管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),這個(gè)要不要緊呢,我是打算更正完23年第四季度再更正24年第一季度的
沒必要那么干,直接在12月做調(diào)整的賬,修改第4季度的報(bào)表
就是修改第四季度的數(shù)據(jù),才會(huì)管理費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢
沒事的,據(jù)實(shí)調(diào)整就行