你好,同學(xué) 可以直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支科目的
老師 您好 新接受的帳 月末記提完增值稅發(fā)現(xiàn)賬上稅金跟實(shí)際應(yīng)交不對(duì):未交增值稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅有余額 未交增值稅有2分錢(qián)余額,簡(jiǎn)易計(jì)稅有一分錢(qián)余額,查了帳是2019年1月月末記提比2月實(shí)際繳納增值稅少了2分錢(qián) ,這跨年的怎么調(diào)整這兩分錢(qián)呀 分錄?
老師你好,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅比實(shí)際繳納的增值稅多了2分錢(qián),這2分錢(qián)我應(yīng)該咋處理呢
老師好,我上個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是20000,這個(gè)月實(shí)際交款比賬上多1分錢(qián),現(xiàn)在未交增值稅變成負(fù)的1分錢(qián),這個(gè)要怎么賬務(wù)處理了
老師,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅計(jì)提一直比實(shí)際交的多一分錢(qián),這一分給她調(diào)整掉,分錄怎么做
老師你好請(qǐng)問(wèn)前期多計(jì)提了應(yīng)交增值稅,稅務(wù)按照實(shí)際繳納的做賬,多計(jì)提的應(yīng)交增值稅如何調(diào)整
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除“其他費(fèi)用”里面的“職工福利費(fèi)”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費(fèi)是可以加計(jì)扣除了?請(qǐng)問(wèn)是參考哪個(gè)文件?
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計(jì)扣除是按照實(shí)際發(fā)生額的80%加計(jì)扣除,但是有沒(méi)有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問(wèn)題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來(lái)加計(jì)扣除
,酒店住宿行業(yè),前臺(tái)接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計(jì)提的時(shí)候都入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒(méi)結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營(yíng)業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會(huì)自己報(bào)稅處理各種問(wèn)題
“個(gè)稅”應(yīng)該計(jì)入現(xiàn)金流量表里“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”還是“支付其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開(kāi)票怎么開(kāi)
老師,我想咨詢一下,成本增加9個(gè)點(diǎn),為什么單價(jià)要乘1.1?
好的,謝謝老師
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
老師,2023年11月份只開(kāi)了一張發(fā)票,不用繳稅,但賬上計(jì)提了?,F(xiàn)在是反結(jié)賬改正,還是用一筆分錄沖掉?
,是用一筆分錄沖掉,這個(gè)的
這筆分錄怎么寫(xiě)?
跨年了已經(jīng)。我是做在這個(gè)月,還是寫(xiě)在2023年12月份?
直接反方向沖回的,同學(xué)
損益科目用以前年度損益調(diào)整代替
摘要怎么寫(xiě)
直接寫(xiě)調(diào)整某某筆分錄,即可的
如果寫(xiě)在12月份分錄怎么寫(xiě)?
如果寫(xiě)在12月份分錄怎么寫(xiě)? 直接反方向沖回原來(lái)的科目的
如果4呢,5月產(chǎn)生增值稅,到了6月底發(fā)現(xiàn)不用繳納。這筆分錄怎么寫(xiě)呢?
直接調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入科目
好的,謝謝老師
不客氣,同學(xué),祝你工作順利