你好,那你當時提供了服務或者貨物。
實際工作中我遇到了一個實戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報19年匯算清繳時,只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應付賬款有家20萬的掛賬,實際已經(jīng)付清款了,當初付款時直接做到主營業(yè)務成本了,沒有收到發(fā)票,實際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
我們16年收到一張專用發(fā)票,掛在應付賬款上一直到現(xiàn)在,現(xiàn)在因為該項目審計審減了,因為這張發(fā)票是按照合同額全額開具的,現(xiàn)在對方要求我們把這張發(fā)票沖紅退回,請問這樣可以嗎?賬務處理怎么操作呢?
老師,這個是不是可以這么說,就是比如哈,我賣出商品我也確認收入并開了發(fā)票,那么也就產(chǎn)生了增值稅納稅義務,如果這時候我和買家商量好走私戶轉(zhuǎn)賬的話(比如剛好5萬),那我實際上已經(jīng)收到了這筆款項(5萬),但是呢我作為銷售方我的賬上依然掛著應收賬款這筆業(yè)務(5萬),那么過了半年我會計將這筆5萬的業(yè)務給做了壞賬處理,等到過了1年之后是不是就能完全確認為損失作為專項申報從而少繳納企業(yè)所得稅???那這樣作為銷售方是不是我就得了便宜呢
老師,我想咨詢一下,我有個應收賬款是2021年的,當時是因為這邊代理記賬公司開票開多了沒有及時紅沖,(相當于同一金額開了兩張發(fā)票,一張紙質(zhì)的,一張電子的),現(xiàn)在我這個應收賬款3萬多就一起掛起的,我這個應該怎么處理呀,開紅字發(fā)票的話那不是要調(diào)兩個年度的匯算也很麻煩,
老師,我沒有2022年的資產(chǎn)負債表。2022年年末我們開了票給一個單位100萬的發(fā)票。但是我們當年已經(jīng)做了收入,進行了一個申報納稅了。然后2023年1月份這筆款項就進我們賬了,因為沒有資產(chǎn)負債表,所以說我不知道我這個應收賬款如何平賬,我想把這個100萬從應收賬款給他消掉,怎么處理?應收賬款現(xiàn)在還是貸方余額
請問老師,沒開進項只開銷項存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個空調(diào)送加濕器,空調(diào)價格2000元,實際收款2000元。贈送的加濕器市場價為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認收入時,分別如何計算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務勞務分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個月未報收入和開支風險大嗎,如何避免,因未開票也無進項票
殘保金申報的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預繳 開票交增值稅的時候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
老師,提備用金必須去銀行取錢嗎,用U盾可以嗎
投資回收期 4年+(130-21-26-31-36)/41 這個的
第二個忽略就可,這個不是給你發(fā)的,發(fā)錯了。
但是稅務不知道我們提供了,當做我們開錯了呢
稅務局查不到的話,沒有關系。