你好,這個你有發(fā)票不用調(diào)整。
老師您好,我們公司是貿(mào)易公司,在第三方平臺銷售商品。每次提現(xiàn)的時候,第三方平臺都扣除15%的平臺傭金,但是沒有開具發(fā)票。請問1.確認收入時,15%的平臺傭金需不需要入收入,繳納增值書稅?2,15%的平臺傭金計入銷售費用,所得稅匯算清繳需不需要調(diào)增?
請問我個人去稅務局代開普通發(fā)票20萬元需要繳納那些稅,增值稅和附加稅開普通發(fā)票也是要繳納的嗎?怎么計算的(安裝服務費),另外這個年度的時候個人匯算清繳是怎么做的,還要補交什么稅?代扣代繳又是怎么回事呢?
問下個人去大廳代開的增值稅普通發(fā)票,項目機械臺班費,被轉(zhuǎn)有個個人所得稅,如屬勞務報酬所得等綜合費用,由支付方預扣預繳,后期是要購買方去繳納勞務報酬個人所得稅嗎
A公司為小規(guī)模納稅人,2021年5月1日新成立,屬于小型微利企業(yè),5月份沒有業(yè)務發(fā)生,請根據(jù)以下6月份所發(fā)生的業(yè)務進行相應的賬務處理(增值稅3%,城建稅7%,教育費附加3%,地方教育費附加2%): 1.1日,從C公司采購1000臺天陽榨汁機,每臺含稅單價154.5元(增值稅稅率3%),收到一張增值稅普通發(fā)票,貨款法人先墊付;(3分) 2.5日,向B公司銷售500臺天陽榨汁機,每臺含稅售價206元(增值稅稅率3%),開出增值稅普通發(fā)票一張,相關(guān)款項于當日結(jié)算收存銀行;(3分) 3.6日,向D公司銷售300臺天陽榨汁機,每臺含稅售價202元(增值稅稅率1%),應對方要求代開一張增值稅專用發(fā)票,稅款已通過對公賬戶扣除,當日收到C公司的轉(zhuǎn)賬貨款;
A公司為小規(guī)模納稅人,2021年5月1日新成立,屬于小型微利企業(yè),5月份沒有業(yè)務發(fā)生,請根據(jù)以下6月份所發(fā)生的業(yè)務進行相應的賬務處理(增值稅3%,城建稅7%,教育費附加3%,地方教育費附加2%):1.1日,從c公司采購1000臺天陽榨汁機,每臺含稅單價154.5元(增值稅稅率3%),收到一張增值稅普通發(fā)票,貨款法人先墊付;(3分)2.5日,向B公司銷售500臺天陽榨汁機,每臺含稅售價206元(增值稅稅率3%),開出增值稅普通發(fā)票一張,相關(guān)款項于當日結(jié)算收存銀行;(3分)3.6日,向D公司銷...300臺天陽榨汁機,每臺含稅售價202元(增值稅稅率1%),應對方要求代開一張增值稅專用發(fā)票,稅款已通過對公賬戶扣除,當日收到C公司的轉(zhuǎn)賬貨款;
出口報關(guān)一季度漏報的能在三季度補報嗎?
個體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對方開發(fā)票直接開一個總數(shù)可以嗎?沒有明細
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個減免債務的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動了,我答復他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個稅,那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費,但實際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報個稅,綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動抓取電子稅務局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷,實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應交稅費的填列方式,