您好預(yù)收賬款做賬是這么做的,只有確認(rèn)收入才能沖銷預(yù)收賬款
老師您好,想咨詢幾個實務(wù)問題。1、企業(yè)以前年度的預(yù)收,預(yù)付賬款一直掛賬,累計金額比較大.,有什么方法可以平賬嗎?預(yù)收的,借:預(yù)收賬款,貸:營業(yè)外收入??梢詥?預(yù)付的,借:營業(yè)外支出,貸:預(yù)付賬款。這個匯算清繳時調(diào)增。可以嗎?
老師好,1.代建公司收到委托方的項目資金時,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2.開票確認(rèn)收入時,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅 這樣入賬對嗎?
上一年度需要調(diào)賬,應(yīng)該在跨年度怎么調(diào)?錯的分錄是1、借:庫存現(xiàn)金,貸:預(yù)收賬款;2、借:庫存現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入 跨年后,需要做正確的分錄是1、借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款_A,預(yù)收賬款_B;2、借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款_C,預(yù)收賬款_D
充值100送10分錄 (1)借銀行存款 100 財務(wù)費用10 貸預(yù)收賬款110 消費時 借預(yù)收賬款110 貸主營業(yè)務(wù)收入 110 (2)借銀行存款100 貸預(yù)收賬款100 消費時借預(yù)收賬款100 財務(wù)費用10 貸主營業(yè)務(wù)收入110 (3)借:銀行存款100 貸:預(yù)收賬款100 消費時借預(yù)收賬款100 貸主營業(yè)務(wù)收入100 贈送的10塊錢不在賬上體現(xiàn) 那種是正確分錄?
收到貨款:借:銀行存款 100 貸:預(yù)收賬款 100 但是確認(rèn)收入時,借:預(yù)收賬款 105 貸:主營業(yè)務(wù)收入105 由于雙方過磅單的差異導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入有差異,從而導(dǎo)致預(yù)收賬款也有差異’這樣的話預(yù)收賬款就多了5元,怎么調(diào)整預(yù)收賬款變成一樣?
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝