你好麻煩截圖看看的呢
老師,請問一下,我去稅局大廳更正了個稅,應(yīng)該怎么調(diào)賬?我原來申報(bào)是12月所屬期申報(bào)的1月發(fā)放的工資(因?yàn)槲覀兪谴卧掳l(fā)工資,所以是12月份的工資),1月所屬期是申報(bào)的2月份發(fā)放的工資(也就是1月的工資),中間我0申報(bào)了一個月想調(diào)整回來,但是發(fā)現(xiàn)還是不正確,然后現(xiàn)在去稅局大廳調(diào)整回來1月所屬期申報(bào)的是1月份發(fā)放的工資(也就是12月的工資)。然后1月的工資表里面沒有扣個稅,2月的工資表里面把個稅補(bǔ)扣回來,但是跟實(shí)際的數(shù)還是不一樣,請問老師怎么調(diào)整?舉個例子,假設(shè)員工A1月的工資是500,實(shí)際個稅10,但是1月的工資里面我沒有扣這10,實(shí)際還是發(fā)放的500,2月工資500,實(shí)際個稅5,我在2月的工資表里面扣了12(雖然實(shí)際應(yīng)該是15),請問賬怎么調(diào)整?
我們今年是第一年申報(bào)加計(jì)扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬,但因?yàn)槎悇?wù)要查賬,說退1萬多就不用查賬,超過就要查賬,所以我們就在加計(jì)扣除上把50行的金額從原1070664.61調(diào)至3046000.37 使最后51本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報(bào)的中介人員說今年高新是機(jī)器打分系統(tǒng)。里面說了按最小分值的測算研發(fā)費(fèi)用,這會導(dǎo)致高新研發(fā)費(fèi)用不達(dá)標(biāo) 現(xiàn)在企業(yè)在高新評審中會遇到一個問題:評審專家問題,賬面上研發(fā)費(fèi)用與加計(jì)扣除金額差異過大,基本是全部剔除,會問你研發(fā)費(fèi)用是否合格 從而引起研發(fā)費(fèi)用真實(shí)性問題 就會對高新申報(bào)有影響是這樣嗎,(高新說我們高新申報(bào)要在2022年11月份才辦下來)
老師個稅申報(bào),之前一直沒有讓銷售填專項(xiàng)附加扣除,這個月填了,我是直接專項(xiàng)附加扣除信息采集—下載更新,也顯示報(bào)送成功了,為什么在綜合所得申報(bào)的時(shí)候這個銷售的累計(jì)子女教育那列不顯示扣除金額呢
老師,有個問題,就是,這個月14號申報(bào)個稅的時(shí)候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時(shí)候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報(bào)。14號那天扣款1154.6,15號更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個人卡上。由于申報(bào)個稅的時(shí)候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個稅金額合計(jì)就是14號扣款的1154.6這個金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個稅部分從他們幾個的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個賬我該怎么調(diào)一下?
老師,我在個稅系統(tǒng)里下載更新員工的專項(xiàng)附加,更新后,一個員工的專項(xiàng)附加扣除累計(jì)子女教育變成0了,他自己改的。為什么1、2月的專項(xiàng)附加也跟著變成0了呢,因?yàn)樯蟼€月報(bào)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)附加扣除累計(jì)子女教育是1000。
老師你好,開五個網(wǎng)店需要在會計(jì)軟件建五個賬套嗎?合并建一個可以嗎?
老師,我們一張23年的發(fā)票失控了,24年稅務(wù)要求補(bǔ)交所得稅,普票,我們實(shí)行會計(jì)準(zhǔn)則,這個怎么做分錄呢?
請問老師,我要怎么補(bǔ)報(bào)以前年度的印花稅呢?剛剛點(diǎn)了我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)-填表式申報(bào)-印花稅增加完稅源后點(diǎn)提交就返回到最初界面了,然后也查不到我剛剛報(bào)的
老師,股東轉(zhuǎn)入投資款入公戶,印花稅也繳納啦,賬上也計(jì)入實(shí)收資本,這個怎么能證明實(shí)繳完成了
企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司怎么幫還員工代扣代繳
發(fā)現(xiàn)去年的現(xiàn)金流量表,分配不對,如果要更改怎么改呢?可以不更改嗎
老師,由于銀行柜臺出錯,收了我們公司手續(xù)費(fèi),然后我們店長聯(lián)系她,她根據(jù)銀行收的手續(xù)費(fèi)記錄個人把總額付給我們店長了,請問店長把這筆手續(xù)費(fèi)付到公司我們怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,請問一般納稅人公司,要給客戶介紹費(fèi)返款怎么支付好些,怎么做賬務(wù)處理合理,稅點(diǎn)應(yīng)該收多少個點(diǎn)合理。
你好,老師,就是領(lǐng)導(dǎo)讓我在超市買一張購物卡,開的普票。然后回來報(bào)銷,財(cái)務(wù)經(jīng)理說普票不行,專票才可以。但是超市對于儲值卡開不了專票。這種應(yīng)該怎么處理,我的錢還墊進(jìn)去了呢。
老師,請問一下平常的一些無票支出怎么做賬,
就只有這兩個頁面
您好,這樣吧。沒有提示,你問下客戶端的客服。讓她在線看下。
哦哦,我想問下是不是這種扣除比例一年只能變更一次啊?就是年初就要變更然后年中不能變更?
你好,不是的,有錯就可以修改的
哦,沒看到客戶端哪里有在線客服嘞?
你好,看這個即可的呢。
您好,我在首頁沒找到這個地方
你好,你下載了這個玩意 嗎?就是你桌面有這個玩意嗎?
沒有,我是從自然人電子稅務(wù)局扣繳端進(jìn)去申報(bào)的
你點(diǎn)擊報(bào)送失敗看提示什么 ?
提示:教育階段代碼不合法。
您好, 更正一下子女教育 當(dāng)前受教育階段分為7個階段: 學(xué)前教育階段; 義務(wù)教育(小學(xué)、初中教育); 高中階段教育(普通高中、中等職業(yè)、技工教育); 大學(xué)???; 大學(xué)本科; 碩士研究生; 博士研究生; 注:采集的時(shí)候只錄入現(xiàn)階段的受教育信息即可,比如:子女正在接受小學(xué)或初中階段的義務(wù)教育,那么就錄入義務(wù)教育階段即可。 或者作廢子女教育之后重新填報(bào)
哦哦,以前好像是只有高等教育,沒有分這么細(xì),現(xiàn)在報(bào)送成功了,感謝。
?不客氣,如果問題解決了,麻煩給個五星好評,如果還有疑問,請繼續(xù)提問,謝謝。
請問下個稅里申報(bào)的本期收入是指本期應(yīng)付職工薪酬對吧,不含社保個人應(yīng)扣部分,那企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候職工薪酬的申報(bào)金額和稅收金額都是填上一年度的本期收入?yún)R總對吧?
個稅里申報(bào)的本期收入是指本期應(yīng)付職工薪酬,不含社保個人應(yīng)扣部分;企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是職工薪酬明細(xì)表中,就是賬載金額就是你們計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬;實(shí)際金額就是發(fā)放的應(yīng)發(fā)工資,
那是不是只填個稅申報(bào)金額和稅收金額就行了?
您好,不是啊??茨阗~面上的數(shù)據(jù)