同學(xué)你好,這個(gè)是折扣,不是退回
上個(gè)月開給客戶的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,這個(gè)月要退貨回來,紅字發(fā)票怎么開?
4月收款 開了發(fā)貨。現(xiàn)在退貨回來 公司退錢了。是開紅字發(fā)票嗎?這個(gè)紅字發(fā)票怎么開呀
老師??紅沖發(fā)票怎么處理,就是不知道怎么處理,我們是購買方已認(rèn)證,因退貨要退回銷售方開負(fù)數(shù)讓我們開紅字信息表,我們不是抵扣了嗎?現(xiàn)在退回開了紅字信息表我們做賬需要怎么調(diào)整,謝謝
老師,請(qǐng)問一下我方為購貨方,現(xiàn)在有退貨情況,需要開具紅字發(fā)票,但是退貨對(duì)方不會(huì)按照原合同價(jià)格退我方,這個(gè)產(chǎn)生的費(fèi)用,發(fā)票上體現(xiàn)不呢,這個(gè)紅字發(fā)票怎樣開具?
我們給客戶開了發(fā)票了,對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在客戶要退貨,做紅字,但是退的貨是好幾張發(fā)票上的部分貨物,這個(gè)可以合并開具么?其中有一個(gè)貨物是有折扣的,做紅字直接按折后還是折扣也要顯示?
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額29,474.35 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額77,121.16 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師您好,個(gè)體開普票額度不夠,可以申請(qǐng)?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報(bào)多少?
銷售軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi),分時(shí)段履約這種確認(rèn)收入,怎么確認(rèn)呢,年付還好說,按月來確認(rèn)進(jìn)度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務(wù),這種類似的訂單應(yīng)該怎么進(jìn)行收入確認(rèn)呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
老師可以說下會(huì)計(jì)做賬的整個(gè)流程嗎?
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以作為在建工程嗎?裝修的費(fèi)用,和房屋的成本一起作為在建工程嗎?
老師我可以把自已資料目錄做一個(gè)滕迅共享文檔,設(shè)置密碼,自己在手機(jī)隨時(shí)可以查可以嗎,安全嗎(會(huì)不會(huì)被別人盜看?
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬共計(jì)100萬給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開票,然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開票,甲公司要開發(fā)票嗎?
公司開的超市,進(jìn)貨,錄入收銀統(tǒng),如果是專票請(qǐng)問錄入金額是不含稅的金額嗎?
開紅字發(fā)票的折扣?印象中不是紅字發(fā)票是客戶把貨退回來了才開紅字發(fā)票嗎
打折的就折扣部分開紅字發(fā)票
老師,這是合規(guī)的還是不合規(guī)的
我理解的,打折開折扣部分,那不是沖減我銷售的貨款了,這樣不是交稅交少了
這是合規(guī)的,打折了手的銷售額少了,稅也少了