您好,有三方協(xié)議這么做也是可以的。
老師您好,我是工程造價公司,我們把一部分業(yè)務外包給另一家造價公司,對方給我們公司開發(fā)票進來,這個賬我該怎么做,怎么做分錄,外包了50萬的業(yè)務,對方給開了50萬的造價咨詢費發(fā)票?
老師好!有一筆業(yè)務我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預收對方打給我們公司的進口增值稅和關稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預付的貨款,金額是20萬, 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務費的發(fā)票,金額是我們代理過程中的一些費用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
老師:我們是建筑公司,接了一項工程,業(yè)主給我們結進度款20萬,其中4萬是打進公司的農(nóng)民工工資專戶,我們開了16萬的材料票給甲方,但4萬的工資我們沒去稅局代開發(fā)票,而是打進一個勞務公司的賬戶讓勞務公司代發(fā),并且用勞務公司開了票給業(yè)主,請問我們公司用什么會計分錄處理這筆業(yè)務?勞務公司又用什么分錄處理這業(yè)務?個稅是由承包方申報還是勞務公司申報?勞務公司也是我在做賬
你好老師,幫對方代發(fā)工資分錄怎么做,具體情況如下,我公司跟對方簽了一個物流裝卸合同,對方給我付款我開裝卸費發(fā)票給對方,但是有這樣一個情況,我們開的裝卸費1萬元,對方會付5萬元過來,剩余的4萬是幫他們代發(fā)裝卸工工資。這個分錄怎么做,合法嗎。
老師我們是個體戶,跟一個公司合作給對方開的版權使用費發(fā)票,去年9月給我們打款13萬?,F(xiàn)在不合作了,要把13萬退給人家。開的是免稅發(fā)票給對方公司。如果退款13萬給那個公司,我們個體戶這邊直接就退費給那個公司吧,收入還用減掉嗎去年的了現(xiàn)在要退款
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費福利費通過應付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結轉,現(xiàn)在25年五月份了,應該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務簽字嗎?
老師,財務軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
那我這邊怎么做這3萬得會計分錄呢!
往來款。比如借,應收賬款A,貸,應收賬款B
開票時,借:應收賬款A? ?13萬 貸:主營業(yè)務收入 ? ? 應交稅費_應交增值稅 付款時? ?借:銀行存款? 10萬 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應收賬款B公司? ?3萬 貸:應收賬款A公司 后面附三方協(xié)議。和銀行回單。對嗎老師 ? ? ?
可以,這樣也行的,備注清就好。
那老師,這個三方協(xié)議是必須有A公司 B公司和我們公司簽署代發(fā)工資協(xié)議是嗎
最好都有,如果沒有后期補一下。
那老師他們代發(fā)完工資后。我這邊還需要做個人工資薪金得申報不
我這邊還需要做個人工資薪金得申報不——要的,
老師明白了。謝謝
嗯嗯,好的,不客氣的呢。