你好,是這么計(jì)算的,應(yīng)納稅所得額*20%
老師A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表行次1符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算?
填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中,第一行的“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”一行中,應(yīng)該如何填數(shù)據(jù)?
老師,您好!我們是小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”是怎樣計(jì)算的?
老師,年度匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,我們企業(yè)符合小型微利企業(yè),這個(gè)第一行1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算!應(yīng)納稅所得額是290萬
老師您好,請(qǐng)問所得稅匯算清繳的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中,第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”中的數(shù)值,是不是當(dāng)公司本年虧損時(shí),這里面填0?
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊(cè)一個(gè)公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個(gè)公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時(shí)間先后順序來的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實(shí)操群
老師,工商年度報(bào)告那個(gè)從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報(bào)一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址