你好!你看下明細(xì)賬,是不是計(jì)提了盈余公積之類(lèi)
資產(chǎn)負(fù)債表中 年除數(shù)未分配利潤(rùn)+本年凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù) 不等于期末數(shù)未分配利潤(rùn) 這是什么原因?
科目余額表本年利潤(rùn)期末余額 不等于 利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)額是什么原因?
為什么我賬上利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)不等于本年利潤(rùn)數(shù)呢
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初+利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)不等于未分配利潤(rùn)期末數(shù),是什么原因呢?
未分配利潤(rùn)期末-年初不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)是什么原因呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司剛成立工會(huì),具體工會(huì)都有什么業(yè)務(wù)?應(yīng)該怎么樣去處理賬務(wù)。我們是一般納稅人煤炭銷(xiāo)售企業(yè)有殘疾人人員。職工大約有三四十人左右,殘疾人應(yīng)該是10多個(gè)
酒店周轉(zhuǎn)材料攤銷(xiāo),我先入賬時(shí)直接攤銷(xiāo)50%,剩下的50%怎么做賬?
老師,實(shí)際工作中,小單位需要備用金,一般通過(guò)什么方式,提取備用金?
一次性付三年的推廣費(fèi) 沒(méi)有按期攤銷(xiāo) 這樣可以嗎 具體依據(jù)是什么
老師可以 給我解釋一下往來(lái)款項(xiàng)嗎
現(xiàn)金支票不能背書(shū)轉(zhuǎn)讓是嗎
請(qǐng)問(wèn)甲方代付的農(nóng)民工工資這個(gè)怎么做成本???是要問(wèn)甲方要什么東西還是需要再問(wèn)勞務(wù)公司要成本票啊?
老師上午好!我們公司是苗木專(zhuān)業(yè)合作社,我發(fā)現(xiàn)一個(gè)人給我們公司打款,備注寫(xiě)苗木定金這是什么意思呢老師
老師你好,我公司和員工簽訂社保自己繳納協(xié)議,并每個(gè)月給員工支付1600的社保費(fèi),銀行支付給個(gè)人,并備注社保費(fèi),存在那些風(fēng)險(xiǎn)呢
高新企業(yè)加計(jì)扣除金額如何計(jì)算?
是呀怎么了老師
你好!如果計(jì)提了這些,對(duì)不上正常了,因?yàn)橛幸徊糠?,轉(zhuǎn)入了這些里面去了
不對(duì)沒(méi)有計(jì)提盈余公積,有子公司上交的應(yīng)收股利
你好,是啊,你只要這些盈利,用到了其他地方去了,就不一致了
不明白老師能說(shuō)的詳細(xì)嗎
你好!利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù),比如3年下來(lái)一共100萬(wàn), 但是現(xiàn)在他如果分配了20萬(wàn)分紅,那么就只剩80萬(wàn)了就跟3年的利潤(rùn)累計(jì)數(shù)100萬(wàn)對(duì)不上了
老師沒(méi)分紅,只有上交利潤(rùn),當(dāng)時(shí)借應(yīng)收股利貸投資收益
是子公司給我們交的利潤(rùn)
你好!嗯,上交就相當(dāng)于分走了
凈利潤(rùn)?應(yīng)收股利數(shù)是不是等于本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)
你好!看你還有沒(méi)有其他與利潤(rùn)有關(guān)的業(yè)務(wù)了