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老師,上面那張紙是3月的,因為3月的進項比較多,我們不用這么多,但是為了把進項和銷項科目都沖平做了個待抵扣進項科目,下面是4月的,進項比較少,就用了3月遺留多的待抵扣進項,這樣做分錄對嗎?

老師,上面那張紙是3月的,因為3月的進項比較多,我們不用這么多,但是為了把進項和銷項科目都沖平做了個待抵扣進項科目,下面是4月的,進項比較少,就用了3月遺留多的待抵扣進項,這樣做分錄對嗎?
2024-05-15 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-15 16:56

同學你好 對的 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以

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快賬用戶2806 追問 2024-05-15 17:07

老師,剛才寫錯了,應(yīng)該是這樣的,這樣子寫對嗎?上面3月待抵扣是3月遺留的,4月進項少了,然后待抵扣做到了貸方對嗎?

老師,剛才寫錯了,應(yīng)該是這樣的,這樣子寫對嗎?上面3月待抵扣是3月遺留的,4月進項少了,然后待抵扣做到了貸方對嗎?
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齊紅老師 解答 2024-05-15 17:12

是的 借進項貸待抵扣 勾選之后這樣做

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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