借原材料貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這個原材料你做了主營業(yè)務(wù)成本是不是哪一年做的?

老師,公司取得進(jìn)項,收到稅務(wù)通知是異常憑證,未做轉(zhuǎn)出處理,月底又收到異常解除。那次月報稅的時候申報表進(jìn)項怎么填寫,異常憑證轉(zhuǎn)入的要不要勾選
3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書,讓我司三月所屬期申報的時候做異常憑證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票,請問這應(yīng)該怎么做分錄(3月增值稅申報表我已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn))
老師晚上好!我公司2022年1月份收到兩張專票,分別于2022年8月和2023年1月認(rèn)證抵扣,2024年3月被稅務(wù)局通知說憑證異常,需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我做轉(zhuǎn)出時在憑證異常欄次無法填入數(shù)據(jù)怎么回事?
請教老師,就是我們21年買原材料的進(jìn)項票,已認(rèn)證抵扣,在今年2月稅局通知做異常發(fā)票進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,申報表已經(jīng)做轉(zhuǎn)出,入賬怎么做分錄呢?[
老師,請問22年原材料增值稅被稅務(wù)局通知是異常發(fā)票,需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,那是否還要更正22年的匯算清繳,因為成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了小企業(yè)會計準(zhǔn)則。謝謝!
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸 銀行存款。這個分錄對嗎。另外酒類消費稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費稅嗎
電商平臺以銷售貨物為主,但稅務(wù)報送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎
老師,簡易計稅增值稅怎么設(shè)置科目?應(yīng)交稅費—簡易計稅?還是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—簡易計稅?
供應(yīng)商說開票要加稅點,老板頭疼加多少稅點才合算
老師,你好! 小規(guī)模納稅人,提供承攬加工制作,如某某公司的標(biāo)識標(biāo)牌,制作好標(biāo)牌需要完成安裝服務(wù), 1:這種情況開票應(yīng)怎么開票,建筑服務(wù)-勞務(wù)費還是,設(shè)計服務(wù)-制作服務(wù)費 2:提供勞務(wù)服務(wù),如果是跨地區(qū)項目需要先申請外經(jīng)證才可以開展外地經(jīng)營安裝操作嗎
個人所得稅只需要按照財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個人所得稅嗎?是否還需要就利息股息紅利所得繳納個人所得稅?
老師您好,請問下,我跟老板提了加工資的事,老板說到年底再說,說現(xiàn)在大環(huán)境不好,先理解一下,老師,我該怎么回復(fù)老板?
老師,申報增值稅前,發(fā)票總額度是19萬,申報后發(fā)票總額度還是19萬,這個不是申報完后會自動提升嗎?
老師你好,采購每個月整理發(fā)票與采購合同給到財務(wù)的作用是什么呀?
請問老師受脅迫簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議能否撤銷?
22年的發(fā)票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本了
借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料。
如果做當(dāng)期費用的做這個。
不是做借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?
可以的,可以怎么做的?我給你分開了兩部啊