你好,本單位沒有付過這筆款,但是查到系統(tǒng)對方個人開了發(fā)票給我單位了,賬務(wù)處理是 借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款?
老師,對方單位把我們開給他的普通發(fā)票弄丟了,這種情況怎么處理
老師好:請問我單位先收到貨款了,因沒有進(jìn)項沒給對方開發(fā)票,這種情況是不是不允許???
老師,想咨詢下,我們公司跟政府單位合作的項目,發(fā)票已經(jīng)開過去了,發(fā)票是開到政府單位的,但是付款的是個人,沒有公對公,這個情況如何處理,是需要付款的個人開代付證明嗎?
想咨詢下,我們公司跟政府單位合作的項目,發(fā)票已經(jīng)開過去了,發(fā)票是開到政府單位的,但是付款的是個人,沒有公對公,這個情況如何處理,是需要付款的個人開代付證明嗎?
有個員工住院了,請了陪護(hù)。護(hù)理單位開了張發(fā)票,抬頭是個人。我們要求對方開我們單位抬頭,對方說他們只能開給個人。這種情況應(yīng)該辦
老師您好,錄取期初收入數(shù),然后本期收入金額數(shù)沒問題,但是本年累計金額不對是哪里出問題了?
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權(quán),動產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對抗 不動產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對抗 這個對么?感覺書寫的好亂啊,不對的話,幫忙補(bǔ)充一下
老師,我想學(xué)習(xí)實操,財政會計,比如鄉(xiāng)鎮(zhèn),單位一類的,咱們學(xué)堂有嗎,老師發(fā)一下鏈接
幫我看一下這個怎么操作
老師好,我們有一筆服務(wù)費(fèi),上個月就已經(jīng)給對方開票了,但是人工成本這個月才拿來報銷,這種收入記在上個月成本記在這個月,這樣可以嗎?如果不可以的話,我是不是直接寄到差旅費(fèi)里就行了?但是那個服務(wù)費(fèi)的收入就沒有對應(yīng)的成本了。
工會經(jīng)費(fèi)交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
老師,我單位掛靠別人單位建筑公司,給別人結(jié)算的時候要有哪些附加才能付款結(jié)果呢,主要現(xiàn)在分包扯皮現(xiàn)象嚴(yán)重
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計入“工程物資”而不是“原材料”,請老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲費(fèi)。對方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
我不懂,為什么做管理費(fèi)用科目,,不是不用理就可以了嗎?
你好,對方個人開了發(fā)票給你們單位,說明是你單位發(fā)生的支出啊
但是是他自己搞錯金額了,而且已經(jīng)重新開了正確的金額
是針對這個回復(fù),有什么疑問嗎?
那是不是不用理就可以了
你好,取得對方開具的費(fèi)用發(fā)票,是需要入賬計入費(fèi)用核算才是的(而不是放任不理會)
但都不是我單位發(fā)生業(yè)務(wù)的金額呀
而且我拒收這張發(fā)票,但是在系統(tǒng)查到本張發(fā)票
你好,能說明一下,不是單位的業(yè)務(wù),對方為什么給你們開具發(fā)票嗎
因為我們一直有合作,我讓他開票,但是他開了一筆不屬于公司的金額,就是我單位沒有付過這筆款,所以我拒收了,
你好,對方多開了,你們拒收,那就不需要針對這個做分錄的(因為是沒有業(yè)務(wù),而對方錯誤的多開了)
那拒收我需要如何操作,是直接和對方說就可以了嗎?因為現(xiàn)在都是開數(shù)電票了,在系統(tǒng)可以查得到了
你好,讓對方直接把發(fā)票紅沖就是了?
然后這筆發(fā)票我也一直沒有做賬務(wù)處理的
是針對上面的回復(fù),有什么疑問嗎
一定要收到?jīng)_紅發(fā)票嗎?對方一直都不理
你好,是開票方,做發(fā)票的紅沖處理
我知道,是要開票方做沖紅處理,但是人家懶得理呀,而且現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)了
你好,你告知對方多開了,讓對方紅沖。對方是有義務(wù)配合的,人家懶得理是人家的事情,你告知了就可以了?