你好,正常的納稅調(diào)增沒事的
老師,我們企業(yè)是一般納稅人公司,之前一直虧損,按標(biāo)準(zhǔn)屬于小型微利企業(yè),但是今年上個季度盈利了115萬,彌補(bǔ)了以前年度虧損后還剩余22萬沒有彌補(bǔ)完,這個季度彌補(bǔ)萬后還盈利了28萬企業(yè)所得稅,那我們公司這個季度需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
老師好!我們一直都是按實際業(yè)務(wù)入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點費用入賬,第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬元,累計繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報第四季,如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了,但是這樣會引起稅務(wù)稽查的注意,有很大風(fēng)險。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計銷售額有498萬了。擔(dān)心會被認(rèn)定為一般納稅人。因為是物業(yè)公司進(jìn)項比較少,如果認(rèn)定成一般納稅人稅負(fù)就高得多了。該怎么辦?
老師,問一下,我們公司是一般納稅人,今年虧損200萬,其中一百萬左右是沒有正式發(fā)票的,現(xiàn)在會計事務(wù)所給我們企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增了100萬,現(xiàn)在還虧一百萬,我去年報表報的還得虧損200萬,這個以后對我們公司有什么影響嗎?
老師,想問下我這邊有一家小規(guī)模納稅人,23年截止11月沒有開具發(fā)票,但是收到了有22萬的成本票,現(xiàn)在利潤表虧損20多萬,我這個這樣做不合理把
老師您好,我們公司12月剛發(fā)生業(yè)務(wù),一般納稅人,進(jìn)項發(fā)票的稅額200萬,銷項發(fā)票的稅額7萬,我溝選了7萬8千多的進(jìn)項發(fā)票,這樣申報可以嗎,有8千多的留底稅,這樣行不行?—會不會引起稅務(wù)局查賬
若稅法規(guī)定與收入相關(guān)的預(yù)收款項應(yīng)于收到時計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,則合同負(fù)債的計稅基礎(chǔ)為零。老師能舉例說明下嗎
建筑公司核算建一棟別墅的成本,都包括哪些啊?
我公司同事說公司交的醫(yī)保他的不能用,不顯示蘭陵縣那邊,顯示邯鄲那邊的但是邯鄲那邊已經(jīng)停了,這是什么原因
股東從銀行借款給公司,是怎么做賬的?
老師,可否解釋一下我圈出來的那3筆分錄,為啥這樣,數(shù)據(jù)怎么算。第3小答,少數(shù)股東權(quán)益,和損益
老師,單位自然人個稅申報系統(tǒng)密碼是什么呀?顯示密碼錯誤,第一次操作
先折算后折現(xiàn)這句話對嗎
老師,工作中提前收到貨款不用預(yù)收賬款,只能用應(yīng)收嗎
老師好。請問公司已提前30天通知,辭退員工。員工無重大過失。公司是否必須賠償?員工工作了1年5個月。平均工資為6000元。經(jīng)濟(jì)賠償金=6000×1.5=9000,正確嗎?是否有遺漏?有沒其他還需要賠償?shù)慕痤~
長投的入賬價值,除了同一控制的合并外,是不是都是以付出公允價值為為入賬價值
哦哦,負(fù)數(shù)多了,會不會引起查?因為我只負(fù)責(zé)去年的,之前的賬我也不知道有沒有問題
你只管去年做的是否核算準(zhǔn)確了?往年的以前的會計負(fù)責(zé)