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公司租了一層辦公樓,租期是一年從今年4月到明年4月,交了一年的租金,全額已開發(fā)票。請問老師,賬務處理我把今年所屬期的租金確認認為管理費用,在明年所屬期的部分確認為預付賬款,到了明年,在結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用??梢赃@樣處理嗎?

2024-05-13 20:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-13 20:41

您好,太對了,就是這樣做分錄的

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快賬用戶4405 追問 2024-05-13 20:45

老師,那我明年把預付結(jié)轉(zhuǎn)管理費用,就沒有對應的發(fā)票。因為在今年交租金時就一次性支付到明年4月,全額開了發(fā)票。明年所屬期的管理費用沒有發(fā)票有查賬風險嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-13 20:48

您好,當然不會呀,我們賬都在呢,預付這個明細賬就能查到24年的分錄,分錄里有管理費用和預付,一看就是有發(fā)票的,稅務人員都是專業(yè)人士,人家看得懂的,也是講道理的

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快賬用戶4405 追問 2024-05-13 20:55

我公司2022年付了一筆裝修款,對方開了全額發(fā)票。賬務處理時做的預付款。2024年裝修完畢,要把預付款結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)成本。結(jié)轉(zhuǎn)時沒有發(fā)票,發(fā)票已在2022面預付時已開。請問老師,這樣處理符合會計準則要求嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-13 20:57

您好,符合的,完全沒有問題

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快賬用戶4405 追問 2024-05-13 20:59

我也問了一些老師,說這樣有風險。意思是讓對方把發(fā)票沖紅重新開后結(jié)轉(zhuǎn)成本。說預付不用開發(fā)票的,不知道怎么辦了

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齊紅老師 解答 2024-05-13 21:01

您好,我們的回復不一樣才是正常的,都在各行各業(yè)上班,每個人的理解不一樣,就是一個法條,各人的解讀也有差異, 上面說紅沖發(fā)票,這個操作起來試試,錢就付了,誰理我們,還是跨年的,發(fā)票又沒問題,為啥要紅沖,

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