您好,太對了,就是這樣做分錄的
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師,那我明年把預付結(jié)轉(zhuǎn)管理費用,就沒有對應的發(fā)票。因為在今年交租金時就一次性支付到明年4月,全額開了發(fā)票。明年所屬期的管理費用沒有發(fā)票有查賬風險嗎?
您好,當然不會呀,我們賬都在呢,預付這個明細賬就能查到24年的分錄,分錄里有管理費用和預付,一看就是有發(fā)票的,稅務人員都是專業(yè)人士,人家看得懂的,也是講道理的
我公司2022年付了一筆裝修款,對方開了全額發(fā)票。賬務處理時做的預付款。2024年裝修完畢,要把預付款結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)成本。結(jié)轉(zhuǎn)時沒有發(fā)票,發(fā)票已在2022面預付時已開。請問老師,這樣處理符合會計準則要求嗎?
您好,符合的,完全沒有問題
我也問了一些老師,說這樣有風險。意思是讓對方把發(fā)票沖紅重新開后結(jié)轉(zhuǎn)成本。說預付不用開發(fā)票的,不知道怎么辦了
您好,我們的回復不一樣才是正常的,都在各行各業(yè)上班,每個人的理解不一樣,就是一個法條,各人的解讀也有差異, 上面說紅沖發(fā)票,這個操作起來試試,錢就付了,誰理我們,還是跨年的,發(fā)票又沒問題,為啥要紅沖,