按班組長(zhǎng)的開票的來(lái)。
老師,我們現(xiàn)在是工程總包方,現(xiàn)在把勞務(wù)分出去,甲方要求農(nóng)民工工資實(shí)名制,并且要提供農(nóng)民工工資流水,我準(zhǔn)備這樣操作,可以嗎:農(nóng)民工工資班組長(zhǎng)定好后,交給我,然后我直接打到農(nóng)民工個(gè)人工資卡,同時(shí)要求班組長(zhǎng)去代開勞務(wù)發(fā)票,這樣我是不是就不涉及到社保和申報(bào)農(nóng)民工這塊的個(gè)稅問(wèn)題了呢
請(qǐng)問(wèn)一下我們有個(gè)項(xiàng)目是勞務(wù)專業(yè)分包項(xiàng)目 ,里面包括了很多個(gè)工種。我們每個(gè)月給業(yè)主提供民工工資表 ,考勤表,業(yè)主代發(fā)工資。我想問(wèn)一下 我們可以把其他的某一個(gè)工種都分包給班組長(zhǎng)嗎?班組長(zhǎng)成立個(gè)體工商戶來(lái)給我們公司開票 ,那班組長(zhǎng)下面的農(nóng)民工工資還是業(yè)主代發(fā)嗎?還是業(yè)主只代發(fā)包工頭的工資呢 ?
老師,我們是勞務(wù)公司,總包代發(fā)農(nóng)民工工資,我們給總包開工程款發(fā)票,班組長(zhǎng)給我們開勞務(wù)發(fā)票,以勞務(wù)發(fā)票入賬,這樣做可以嗎?還是直接以工資表入賬?如果以工資表入賬是不是還需要報(bào)個(gè)稅?
老師好,請(qǐng)問(wèn)去年項(xiàng)目上由甲方代發(fā)農(nóng)民工工資,我們施工方找的是班組長(zhǎng),班組長(zhǎng)辦得有個(gè)體,開具的勞務(wù)服務(wù)發(fā)票,我們施工單位就沒(méi)管農(nóng)民工個(gè)稅問(wèn)題,現(xiàn)甲方要求我們提供農(nóng)民工的個(gè)稅完稅憑證,請(qǐng)問(wèn)如何處理?
老師你好,去年我們公司給班組長(zhǎng)付的工程款以后,讓班組長(zhǎng)給我們代開工程服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,但是昨天我去稅局讓班組長(zhǎng)代開發(fā)票時(shí),稅務(wù)局的人要求繳納全部金額的增值稅和各項(xiàng)稅費(fèi)的基礎(chǔ)上還要求班組長(zhǎng)按30%的稅率繳納個(gè)稅,班組長(zhǎng)不愿意開,我們又需要成本票的話,我們應(yīng)該怎么辦?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
當(dāng)時(shí)班組長(zhǎng)開票的金額是包括打給農(nóng)民工的,所以當(dāng)收到票的時(shí)候就少記票的金額了,還是22的開的票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理,就是開票金額是100,之前付給農(nóng)民工2,當(dāng)收到票的時(shí)候我們就記98了,這個(gè)我們還可以調(diào)整嗎?
是21年底開的票,22年1月份入的賬,老師現(xiàn)在該怎么調(diào)整?
借工程施工貸,銀行或是預(yù)付賬款。
然后什么時(shí)間確認(rèn)的收入,你做到今年就行。在今年調(diào)整對(duì)應(yīng)的收入是什么時(shí)間做的?
我們22年確定入賬是借工程施工,貸應(yīng)付賬款,在23年底開票確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本,那我們今年應(yīng)該怎么調(diào)?
還有老師,如果這樣光不算農(nóng)民工只看票的話我們的成本是超的,這該怎么處理?
你好,你2022年的收手嗎?不是啊,借工程施工貸應(yīng)付賬款2萬(wàn),那你支付出去的10萬(wàn)的收又是怎么做的?借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸工程施工。
然后匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)減就可以了。
那你會(huì)不會(huì)是以為沒(méi)做的收入?
老師,我這樣寫看一下可以明白
你好,那正確的,你的工程施工最后還是按照100來(lái)的不是?
這里沒(méi)有問(wèn)題的,你之前做了2萬(wàn)紅,沖了2萬(wàn),然后然后又做了100。實(shí)際最后支付出去也是100萬(wàn),不需要調(diào)整。
就是班組長(zhǎng)開票的,其中有一部分是直接付給農(nóng)民工個(gè)人的,這樣沒(méi)問(wèn)題吧?需不需要做個(gè)什么手續(xù)?
一個(gè)委托書委托個(gè)人收款
我們當(dāng)時(shí)寫了,如果稅務(wù)要提供打款憑證就把委托授權(quán)書也一起提供是吧?
對(duì)的是的。你這個(gè)做原始憑證,直接粘貼到你后面的記賬憑證后面就行。