當(dāng)時暫估怎么做的?跨年了沒有?

跨年沖回暫估成本,修正的會計分錄怎么做
老師,怎樣用工資沖抵暫估的成本?會計分錄怎么做?
沖銷暫估怎么做會計分錄
對上月末暫估入賬的乙材料進(jìn)行沖回,暫估價5600元。怎么做會計分錄
沖暫估的會計分錄怎么做的
老師,昨天的問題需要問一下,增值稅報表填寫在未開票收入那里了,會導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致嗎? 我們在賬上需要體現(xiàn)780的銷項稅額,借方記到哪里呢
業(yè)務(wù)收購小麥明細(xì)表會計要核對金額嗎有50筆呢
老師您好!應(yīng)交增值稅—出口退稅,貸方有余額,其實退稅款已經(jīng)收到了,應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額,借方有余額,就是已經(jīng)退了的增值稅,我可以把這兩個科目一借一貸平了嗎
公司停員工的社保,怎么操作
人在江蘇上班,月工資1萬,個稅應(yīng)該多少? 然后有一個孩子,父親還在,母親不在了,老婆沒有用到減免,這樣這個人最后個稅可以減免多少? 最終這個人的個稅應(yīng)該交納多少?
燃燒機(jī)、空壓機(jī) 屬于環(huán)保設(shè)備嗎?
五金產(chǎn)品電線,電纜是不是選擇哪類開票?
還有這兩道題,同一個答案,一道題里對,一道題里就不對。
待攤費(fèi)用最長能攤多少年?
你好老師,用 應(yīng)付賬款 暫估成本,用其他應(yīng)收款的借方余額沖部分應(yīng)付賬款,這個合并會計分款怎么寫呢?
跨年了,當(dāng)初做的是借成本,貸應(yīng)付賬款暫估
借應(yīng)付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。
不是做紅字來沖之前的暫估嗎?
跨年了,損益類的科目需要修改一下的,不能直接做主營業(yè)務(wù)成本。