同學(xué),你好 沖會之前的成本結(jié)轉(zhuǎn)

老師好!請問庫存商品是負數(shù)。怎么結(jié)轉(zhuǎn)才能平呢??? 我的原分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 -100 貸:庫存商品 -100
借應(yīng)收賬款(負數(shù))貸主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù))應(yīng)交稅費(負數(shù)) 借主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù))貸庫存商品(負數(shù))登入丁字賬的時候主營業(yè)務(wù)收入那不平,怎么辦
郭老師,借庫存商品正數(shù),借 主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),是怎么回事,
借方:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸方:庫存商品 負數(shù) 這樣做分錄允許的嗎?
老師首先顧客退回兩個商品,我給顧客反貨款了分錄是借:銀行存款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負數(shù) 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 其中一個商品報損了是借營業(yè)外支出貸庫存商品 另一個是反回廠家了,廠家給我們返回了這個商品的貨款借應(yīng)收賬款貸庫存商品 借銀行存款貸應(yīng)收賬款對嗎
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?