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老師,這筆分錄是什么意思?看不懂

2024-05-08 20:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-08 20:46

您好,能截圖下具體的分錄么

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快賬用戶6775 追問 2024-05-08 20:50

剛圖沒上傳到,不好意思

剛圖沒上傳到,不好意思
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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:56

您好,這個分錄還真沒看懂得,調(diào)整過來銷在借方,我認為他是人為在把科目調(diào)整,沒有什么理由,這是累計下來的錯誤,發(fā)現(xiàn)進和銷的余額不對了

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快賬用戶6775 追問 2024-05-09 10:12

我核對這個賬是因為這個月的進項要大于銷項,然后進項沒有完全抵扣,只抵扣和銷項一樣的金額。這樣做賬是不是和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅一樣的?那勾選的時候也不能說正好勾選這么多金額吧。

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齊紅老師 解答 2024-05-09 10:16

哦哦,我說怎么看不懂呢,咱這賬跟一般公司不一樣呀, 2.勾選的時候也不能說正好勾選這么多金額,不勾做在另外一個科目就好核對了(先做到 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)? 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額? ) 一般是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn),? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?, 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄?? 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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快賬用戶6775 追問 2024-05-09 10:23

我也是看了好久,才看懂,這代賬公司給我做的賬。

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齊紅老師 解答 2024-05-09 10:33

哦哦,代賬公司的賬太差了,不是我嫌棄,實際情況就這樣,一個人負責50家,確實也沒有時間研究這個賬

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快賬用戶6775 追問 2024-05-09 10:34

我的意思是他這樣做賬,那報稅勾選發(fā)票很難吧,他做不到勾選的抵扣發(fā)票金額剛好和做賬上的進項稅額一樣,因為一張發(fā)票的上的進項稅額也不能拆開來一些抵扣,留一些不抵扣啊。

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齊紅老師 解答 2024-05-09 10:37

您好,是的,這樣做賬根本不好核對

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您好,能截圖下具體的分錄么
2024-05-08
你拍的圖片我也看不清楚,但大致應(yīng)該是講應(yīng)付職工薪酬這一塊兒。
2020-12-23
你好! 可以理解為 對方 用貨物抵減債務(wù),但貨物還沒有收到(在途)
2024-01-31
請清晰描述問題(財會類)發(fā)起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答,謝謝合作!
2021-04-21
你好? ?這個應(yīng)該是你們進項稅轉(zhuǎn)出的增值稅? 用的留抵進項稅來抵減。? 做的營業(yè)外支出 是應(yīng)該產(chǎn)生的滯納金 走的科目 。? ??
2020-10-14
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