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生產出口企業(yè)上月免抵退稅申報表免抵稅額是2464.15元 這個月申報增值稅 留底稅額是15377.51元 附加稅是2515.24元 這個附加稅2515.24元是怎么算出來的?

2024-05-07 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-07 17:16

同學你好 你確定你本月是留底稅額15377.51 然后附加稅的金額是2515.24嗎

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快賬用戶3698 追問 2024-05-07 17:19

老師 對的

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齊紅老師 解答 2024-05-07 17:23

第一個:免抵稅額是附加稅的計稅依據(jù),目前你給到的信息就只能這么判斷 因為信息太少了

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同學你好 你確定你本月是留底稅額15377.51 然后附加稅的金額是2515.24嗎
2024-05-07
您好,您本期內銷銷項是不是抵了出口貨物進項稅額? 1.免抵退稅額=出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 2.當期應退稅額和免抵稅額的計算:(比大小) A、如當期期末留抵稅額小于等于當期免抵退稅額,則: 當期應退稅額=當期期末留抵稅額 當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額 B、如當期期末留抵稅額大于當期免抵退稅額,則: 當期應退稅額=當期免抵退稅額 當期免抵稅額=0
2020-12-05
你好,同學。 你這個是累計金額吧,你本期免抵額不應該有這么大金額,你看是否是之前期間的累計金額自動生成的
2021-05-18
你好,你的額免抵退匯總表里的免抵稅額是多少
2021-05-17
你好,留抵稅額是進項大于銷項,待退給你的稅。514430.08是你的免抵退銷售額。是免稅的,和增值稅留抵沒有關系。
2021-01-06
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