你好,對于這個(gè)問題,增值稅的交納取決于產(chǎn)品是如何用于在建工程的。 對于自產(chǎn)的產(chǎn)品,如果用于在建工程,這通常被視為一種銷售行為,因?yàn)楫a(chǎn)品已經(jīng)離開了其原始的生產(chǎn)環(huán)節(jié),進(jìn)入了另一個(gè)使用環(huán)節(jié)。因此,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,視同銷售貨物,需要交納增值稅。 然而,對于外購的產(chǎn)品,情況則有所不同。如果外購的材料用于自建不動(dòng)產(chǎn),根據(jù)營改增后的政策,增值稅鏈條已經(jīng)打通,企業(yè)可以將外購材料商品用于不動(dòng)產(chǎn),而不需要再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。但是,這也取決于這些外購的材料是否屬于不得抵扣的項(xiàng)目。如果不屬于,那么其進(jìn)項(xiàng)稅額可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣;如果屬于,那么應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
老師,請問自產(chǎn)產(chǎn)品和外購產(chǎn)品分別用于本企業(yè)的在建工程是否視同銷售?謝謝!
請問老師,自產(chǎn)的產(chǎn)品用于在建工程,增值稅咋辦呢
老師 公司自產(chǎn)產(chǎn)品或者外購用于在建工程的話 增值稅怎么處理 進(jìn)項(xiàng)怎么處理
把自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程要確認(rèn)收入,繳納增值稅嗎?將外購的貨物用于在建工程要確認(rèn)收入,繳納增值稅嗎
自產(chǎn)或者外購商品用于在建工程的建設(shè)需要叫增值稅嗎
老師,請問買賣合同的印花稅是怎么收的?
請教一下,就是去年有3.78元的退稅,不想辦理退稅那么在匯算清繳5000表里面第30行調(diào)增多少
老師,實(shí)務(wù)中,損益類的科目,如果發(fā)生反方向的業(yè)務(wù)的時(shí)候,分錄是直接負(fù)數(shù)紅沖,還是反方向登記呢?具體選擇哪種方式登賬最好?
成為A級納稅的條件是什么
工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要職工繳納工會(huì)費(fèi)嗎?使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
你好 其他應(yīng)付款在借放表示人家還欠我們公司錢是嗎?
老師您好!請問賬齡分析,確定月份的時(shí)間應(yīng)該是以次月1號,還是當(dāng)月的最后一天,就是參照的日期 比如2023年12月31號的業(yè)務(wù),我算賬齡應(yīng)該是在一年以內(nèi),還是一年以上,如果參照日期是2024.12.31那就是一年,如果參照日期是2025.1.1,就是一年以上了,這個(gè)到底應(yīng)該參照哪個(gè)日期呢
老師,公司一般納稅人,銷售手機(jī),現(xiàn)在國家實(shí)行補(bǔ)貼政策,收到補(bǔ)貼款計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,補(bǔ)貼款里面有成本費(fèi)用
老板要公轉(zhuǎn)私40萬,之前借了老板的另一個(gè)公司20萬,可以直接20萬還款到法人私賬,另外20做往來款,年底還20w回來嗎?
老師,請問一下,又是高新技術(shù)企業(yè),又是小型微利企業(yè),假如利潤是200萬,企業(yè)所得稅應(yīng)該是多少。是按高新的算,還是小型微利企業(yè)算。2種算法是怎樣的