你好!是的,是需要的
請(qǐng)問老師,公司外購產(chǎn)品給員工作為福利費(fèi)用.需要幫員工代繳個(gè)人所得稅嗎?需要800元以上才要嗎?員工是按意外所得還是什么類型繳納個(gè)人所得稅呢?
公司過節(jié)外購粽子發(fā)給員工,需要代扣代繳個(gè)稅嗎?
公司送客戶的福利,招待費(fèi)需要代扣代繳個(gè)稅嗎? 公司送員工的福利,或者福利需要代扣代繳個(gè)稅嗎?
員工評(píng)先評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)金怎么做賬,是計(jì)入福利費(fèi)嗎?需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
老師,公司外購回來的電器發(fā)放給員工作為福利費(fèi),可以不代扣代繳個(gè)稅的嗎
你好,往來款可以用現(xiàn)金還嗎
老師,公司老板、領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保還款給員工有模板嗎?請(qǐng)發(fā)我一下。員工借款給公司,公司給員工寫借條和擔(dān)保
老師,滴滴打車普票可以抵扣嗎?需要提供些什么證明呀
老師 你好 全日制在校生 實(shí)習(xí)工資在個(gè)稅系統(tǒng)中怎么操作呢
25年考了證,現(xiàn)在想先看錄播課,先從哪看起?
老師,我司現(xiàn)做電商行業(yè),子公司跟母公司采購了9萬,在淘寶上開了母公司為主體的店,子公司負(fù)責(zé)經(jīng)營,假設(shè)8月賬單貨款10萬(其中客戶已開票3萬,未開票7萬),平臺(tái)賬扣服務(wù)費(fèi)2萬,實(shí)際應(yīng)收8萬。 解釋:1.因是母公司主體,所以已開票3萬由母公司確認(rèn)收入 2.從10萬貨款里賬扣給平臺(tái)的2萬因主體是母公司所以費(fèi)用由母公司確認(rèn),但由子公司確認(rèn)收入。 3.客戶未開票的7萬由子公司確認(rèn)收入 4.子公司只結(jié)轉(zhuǎn)未開票那部分的成本 問題: 1.銷售的10萬子公司分錄應(yīng)該怎么寫呢? 2.賬扣的2萬子公司分錄應(yīng)該怎么寫呢? 3.客戶已開票3萬和未開票7萬分錄應(yīng)該怎么寫呢? 4.子公司分錄應(yīng)該怎么寫應(yīng)付賬款才能跟母公司的應(yīng)收賬款期末余額一致呢?
老師,我登錄公司電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面沒有顯示發(fā)票業(yè)務(wù)怎么辦?我需要開發(fā)票
老師,9月申報(bào)8月所得即7月工資,員工社保是9月開始交的,申報(bào)工資對(duì)應(yīng)扣除的社保是幾月的?
專用發(fā)票是什么意思
不抵扣勾選到底在干什么
那員工聚餐的福利費(fèi)需要嗎
你好!集體聚餐這種不需要
煙也需要吧 除了煙酒,還有別的東西要代扣代繳嗎
你好!單付的都需要。比如旅游
就是只要是可以量化的,單獨(dú)計(jì)算價(jià)格的福利費(fèi)/招待費(fèi),都要代扣代繳個(gè)稅?
你好!是的。但是招待費(fèi)不需要
如果一瓶酒或一張禮品卡,送給客戶,計(jì)入招待費(fèi),也需要代扣代繳吧
你好!嚴(yán)格來說是需要。但是實(shí)操中沒人去搞
今天去稅務(wù),一瓶酒計(jì)入招待費(fèi),稅務(wù)說要代扣代繳,于是我們把這張發(fā)票從憑證中刪掉了 這個(gè)問題是不是界限模糊,因人而定呢
你好!你送人的話,按稅法肯定是要的 但是沒有誰會(huì)承認(rèn),并且做到賬上。因?yàn)檫@可能涉及商業(yè)賄賂
好的明白了老師 那如果是請(qǐng)客戶吃飯,點(diǎn)了一瓶酒喝掉了,稅法要代扣代繳嗎
你好!這種就不需要了。很多人都是這樣操作