待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,以后認(rèn)證了再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒動(dòng),利潤表也沒有減少
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會(huì)不會(huì)減少。在利潤表里資產(chǎn)損失會(huì)在哪個(gè)科目里顯示
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤了,不多就幾百,為什么這個(gè)就不能分配利潤呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會(huì)計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初,我入期初余額100就會(huì)資產(chǎn)負(fù)債不平求解
老師,你好,請問高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過期了,沒有再申請,帳上有研發(fā)費(fèi)用,報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳能加計(jì)扣除嗎?謝謝
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械,個(gè)人需要給公司代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是維修費(fèi)發(fā)票?個(gè)人除了代開發(fā)票外,公司需要給個(gè)人代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因?yàn)槊鎸Φ氖巧⒖?,所以也不開發(fā)票,我可以給他報(bào)無票收入嗎?
那兩個(gè)呢?
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
麻煩您吧從采購單結(jié)轉(zhuǎn)科目的使用講一下吧老師
也就是何時(shí)用進(jìn)項(xiàng)稅,何時(shí)用待抵扣
當(dāng)月確認(rèn)需要勾選的計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)月暫時(shí)不勾選的計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅何時(shí)用?
就是當(dāng)月不打算抵扣,就用那個(gè)科目。以后認(rèn)證了再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅
發(fā)票到了先計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目嗎?
你確定當(dāng)月不需要勾選才計(jì)入待認(rèn)證,不是待抵扣
那發(fā)票到了我計(jì)入什么科目,我也不負(fù)責(zé)報(bào)稅,我不知道這個(gè)月是否抵扣?
要跟辦稅員溝通,不能只會(huì)做憑證哈
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅什么時(shí)候用待抵扣?
字面意思,就是已經(jīng)認(rèn)證了,當(dāng)月沒有抵扣的,那個(gè)是原來房產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)分2年抵扣,現(xiàn)在停止使用這個(gè)科目了