那一個人吃多少固定嗎?
老師:我剛轉(zhuǎn)行到一家新開的公司??吹綀箐N單很亂的,想規(guī)范一下報銷,是老板負責的還是會計可以出建議?報銷有沒有什么原則?一般你們學(xué)堂有規(guī)定模板嗎?老板年輕,是89年的,別人有單就報,好像沒原則。煮飯搞伙食的女人買一瓶炒菜的油,然后在報銷單上有洗發(fā)水,洗發(fā)露,麻辣吃的。另一個單還有衛(wèi)生巾等等私用品。你說我能向老板反映嗎?員工報伙食費也沒有一定的規(guī)定。還有老板很多自己買奶茶,點美團外賣的單也報銷。只是他一個老板的公司,有必要自己平常吃的也報銷嗎?新手不懂,求指導(dǎo),謝謝!
1.是不是所有費用都有費用報銷單?比如日常開支、采購、工資、大額材料款、支出工程款等。 2.日常費用報銷單的附件資料是不是都要收齊?發(fā)票、銷售清單、銀行回單,如果5張日常費用報銷單只有 一張銀行回單怎么辦? 3.日常費用報銷單的日期是填實際購買日期還是發(fā)票上的日期還是填寫當天的日期? 4.老板打電話喊轉(zhuǎn)賬的日常開支,報銷人是老板還是出納?出納簽報銷人,然后公轉(zhuǎn)私到自己的賬上合適嗎? 5.我們的支出沒有取備用金,全部通過網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)公、公轉(zhuǎn)私支出,這樣可以嗎? 6.全部支出通過公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,那么日常費用報銷單上是蓋銀行付訖還是現(xiàn)金付訖章?蓋在日常費用報銷單的哪個位置? 麻煩老師一一對應(yīng)的幫忙解答,萬分感謝。
老師,您好,在實際工作過程中,我有遇到,比如說,我們公司今天買個對講機沒有發(fā)票,對方開了張收據(jù),明天買個復(fù)印紙,買個文件夾,吃個飯,付一個拖車運費,買個菜,都是個人或者金額太小都沒有開票,有個收據(jù)什么的,然后我就把這些所有的放在一起,比如說有個8000元吧,我們公司有個人注冊了個體戶嗎,就讓那個人去稅務(wù)局代開了發(fā)票開了張運輸服務(wù)發(fā)票來報銷,這樣所有的雜七雜八的沒票的單子放在一起來隨意湊個發(fā)票可以的嗎
各位稅局領(lǐng)導(dǎo),您們好,我司是會務(wù)服務(wù)企業(yè)(可以理解為客戶開會,我們負責搭建場地布置等),承接的會議在深圳市內(nèi)各個地方(有時也會去周邊城市),員工每天都需要外出搭建,活動結(jié)束還需要過去撤回設(shè)備,員工就餐時間不定,我們公司規(guī)定給員工15元一餐一個人的標準給員工補餐費(只有出去搭建撤場才有,不出去沒有),想請問這是否符合誤餐補助范疇,計入差旅費,不需要發(fā)票稅前扣除。附件為員工報銷單明細,-會載明日期,地點報銷多少錢 圖片是稅局回復(fù),請老師幫忙看看是不是說我們這樣的可以不要發(fā)票根據(jù)原始憑證入賬呢
老師您好 我們,公司有一個一般戶一直就沒有備案,然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個收入應(yīng)該都轉(zhuǎn)到一般戶里了,然后提出來了,這個一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個為什么開這個發(fā)票呢?是因為我們公司在天貓網(wǎng)上買東西,然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票,其實就是這個天貓積分的這個吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個,發(fā)票沒有進項,也不會銀行流水到賬,我就是不知道這個這筆業(yè)務(wù)這個分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經(jīng)費就是做人工工資嘛,低所得還交了好多的工會經(jīng)費和所得稅
在異地開設(shè)臨時一般賬戶,需要合同嗎?需要些什么
老師,生產(chǎn)車間出入庫,月底盤點有產(chǎn)成品損耗的現(xiàn)象,這產(chǎn)成品的盤虧是不是直接計入主營業(yè)務(wù)成本?分錄怎么寫?
甲公司從乙公司處租入一個設(shè)備。甲公司作為承租人。租期10年,年租金200萬元。甲公司將該設(shè)備運回時,發(fā)生運輸費2萬,發(fā)生設(shè)備安裝費用10萬。請問。這運輸費和安裝費。計入使用權(quán)資產(chǎn)還是長期待攤費用?
請問老師收到個人抬頭發(fā)票可以嗎?確實是公司打出去的錢,是給學(xué)校的,但是學(xué)校只能開學(xué)生個人名字的發(fā)票過來,學(xué)生的費用是公司給員工孩子的福利,這樣公司可以做賬嗎?謝謝!
律師事務(wù)所律師合伙企業(yè),律師工資不能作為成本嗎
老師,當月新增醫(yī)保,當月繳費嗎,還是下個月生效
老師,銷售自行研發(fā)的軟件是否可以退稅,都有什么條件呢
老師,不屬于公司員工,給我們跑業(yè)務(wù),我們制度差旅費怎么做賬
老師,您好去年的時候我們公司實際控制人的代持人A換成B,當時20個稅是b交的,b進來之后呢就拿走了對應(yīng)個稅的分紅,是不是不應(yīng)該拿走分紅,少交交一次個稅嚰
老師你好以前的發(fā)票怎么入賬
員工用餐是免費的
他有支付出去的證明嗎?個人用個人支付的證明,正常做帳,抵扣不了所得稅 要不怎么知道他需要報銷多少?
對,現(xiàn)在就是沒有任何依據(jù),給她定額一天報多少錢,所以想規(guī)范,至少得有個實際采購的清單
你好 需要的 寫清單,最后有第二個人看下是不是這些 然后支付的證明 寫報銷單
好的,謝謝老師!
不用客氣,周末愉快