你好,你看下能抵扣了吧?如果不能抵扣的話,你交了稅款之前交的在申請(qǐng)退稅,但是會(huì)有滯納金。
你好老師,我四月份收到的留底退稅28478元,現(xiàn)在又把留底稅款全額繳回去了,三月份的一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額8256.88需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我四月份的表二的數(shù)據(jù)沒辦法改,現(xiàn)在我需要先修改哪個(gè)月的申報(bào)表,具體修改順序麻煩老師給講解一下
老師,公司從去年到現(xiàn)在都有開票,但是代賬公司都是0申報(bào)的,現(xiàn)在把之前的賬都補(bǔ)做好了,稅務(wù)系統(tǒng)里面去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表可以修改,但是年度不能修改了,企業(yè)所得稅只能修改到最后一次申報(bào)的,這樣的話之前的還要修改嗎
老師,我這邊一月申報(bào)21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報(bào)年度報(bào)表,按照實(shí)際收入來填,去年季報(bào)收入需要再回去修改嗎,我去年財(cái)務(wù)報(bào)表和年度報(bào)表都已經(jīng)修改過。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒修改,這個(gè)影響嗎
請(qǐng)問我司5月10幾號(hào)時(shí)已經(jīng)申報(bào)繳納了個(gè)稅,今天又要發(fā)放獎(jiǎng)金,想要在個(gè)稅系統(tǒng)里去核個(gè)稅,用全年一次性獎(jiǎng)金來算,但系統(tǒng)提示4月已發(fā)過工資,不允許修改數(shù)據(jù),那要怎么辦,等于個(gè)稅系統(tǒng)核不了個(gè)稅了,必須要到6月才能核?
因10月下旬入職 前面走的會(huì)計(jì) 個(gè)稅已申報(bào) 由于工資是次月月底發(fā)放 由于后續(xù)工資表又有修改 個(gè)稅有變化 現(xiàn)在對(duì)個(gè)稅申報(bào)更正修改有影響嗎 少繳納24元
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司。現(xiàn)在分不清庫存是多少了
不能抵扣,需要繳納增值稅,能不能有更好的辦法來修改報(bào)表,不然要繳納滯納金,不劃算了
在你稅務(wù)局那邊的,你看下去,稅務(wù)局大廳能直接抵扣吧。
進(jìn)項(xiàng)抵扣后還需要繳納一部分,去年已經(jīng)繳納過了,因?yàn)橘~目不準(zhǔn)確,現(xiàn)在修改后需要從新更正報(bào)表,但是又讓再繼續(xù)繳納一次,我的意思是能不能再修改報(bào)表的前提下,不繳納第二次增值稅,或者是用什么辦法來解決這個(gè)問題
不能 系統(tǒng)自動(dòng)的 暫修改不了
那你說的之前繳納的稅款,我退稅以后再繳納一次嗎?怎么退稅呢?
或者說,不修改報(bào)表了,最終匯算清繳來統(tǒng)一處理,可以嗎?
電子稅務(wù)局,我要辦稅,一般退抵稅管理里面申請(qǐng)退稅。
一月份具體的那個(gè)稅款的
以前的報(bào)表已繳納4萬多,包含增值稅和附加稅
增值稅哪里有匯算清繳的
以前的報(bào)表已繳納4萬多,包含增值稅和附加稅,現(xiàn)在要辦理退稅的話,要怎么操作呢
電子事務(wù)局我要辦稅里面找一般退抵稅管理,在這里面申請(qǐng)。