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企業(yè)所得稅匯算清繳時利潤為虧21萬,但是之前繳納了300企業(yè)所得稅,導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)需要退稅,如果不想退稅怎么操作?怎么更改?需要改賬務(wù)嗎?還是改報(bào)表

2024-04-29 16:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-29 16:26

您好 如果不想退稅怎么操作 要修改申報(bào)表 增加利潤 把21萬的虧損先覆蓋掉 然后300對應(yīng)所得稅的利潤也要增加利潤 太不劃算了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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