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老師,我們外購的禮品用于贈(zèng)送客戶。購入分錄借:庫存商品1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)130 貸銀行存款1130 贈(zèng)送視同銷售價(jià)格為1100元,贈(zèng)送分錄:借:銷售費(fèi)用1143 貸:庫存商品1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)143,請問分錄正確嗎?

2024-04-29 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-29 14:28

這個(gè)是沒錯(cuò)的,最后視同銷售是增值稅

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快賬用戶7028 追問 2024-04-29 14:32

企業(yè)所得稅匯算調(diào)增。第一調(diào)增視同銷售收入1100元,調(diào)整視同銷售成本1000元,差額100元調(diào)整到納稅調(diào)整表第30行其他對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 14:32

對的,這個(gè)是沒錯(cuò)的,理解的

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快賬用戶7028 追問 2024-04-29 14:34

做完匯算調(diào)整后,視同銷售的業(yè)務(wù)感覺對應(yīng)納稅所得額沒影響呀,之前進(jìn)去會(huì)計(jì)利潤的銷售費(fèi)用1143元,需要匯算調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 15:25

這樣最后是調(diào)整那部分費(fèi)用就行

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這個(gè)是沒錯(cuò)的,最后視同銷售是增值稅
2024-04-29
您好,這個(gè)是沒錯(cuò)的,沒錯(cuò)
2023-12-12
可以的,可以這么做的
2023-12-03
你好;? ? 在是送給員工還是客戶的; 好判斷是否要視同銷售??
2022-10-25
你好 對的 是成本價(jià)格
2021-06-21
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