我們是特殊的業(yè)務(wù)嗎?不然開票和簽訂合同要對應(yīng)上的。
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
老師,公司是在2024年8月成立,但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生,請問要填工商年報嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項目,利息支出欄,,公司的車輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
個體工商戶經(jīng)營所得季度報嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),如果把負(fù)數(shù)金額挪到預(yù)收賬款,會到賬資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師您好,現(xiàn)在取得24年的一些費用發(fā)票,24年因為沒有取得所以沒做賬,現(xiàn)在做匯算清繳時是要更正24年當(dāng)期的申報表然后再做匯算清繳嗎?還是無需更正直接在匯算時填寫呢
老師您好,請問攪拌站購買廢水處理系統(tǒng),這個算固定資產(chǎn)單獨設(shè)備入賬,還是制造費用一次性入賬,或者應(yīng)該怎么入賬?(提供發(fā)票,金額有11萬左右)?
工商年報報關(guān)信息中:年度內(nèi)是否開展內(nèi)外部審計,我們公司是沒審計的,如照實填寫未審計會有影響嗎?還是選擇內(nèi)部審計好點?
老師,對方開的普票,怎么沒有稅費顯示的?可以用么?
老板前二年私戶借出去2萬元,現(xiàn)人家還回來了,以一個公戶還到我公戶,備注了替某某人還款,我這賬務(wù)怎么處理啊?
租賃公司,是之前我們分公司沒注冊下來,后面簽訂了三方協(xié)議
可以的,那就相當(dāng)于總公司代收款。我們提前收款時借其他應(yīng)收款總公司,貸預(yù)收賬款。 總公司把錢打給分公司。 借銀行存款貸其他應(yīng)收款總公司。 確認(rèn)收入時。借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
三筆分開做嗎,主要還有個問題,一共收了多少款我們不知道,只知道每次打了多少款進來
每次打款的數(shù)據(jù)加到一起就是總的收到的錢的數(shù)據(jù)。
提前收款時我們不知道,我可以把第一筆和第二筆分錄做到一個月嗎,第三筆分錄開票時再做
或是第一筆何第二筆做到一張憑證
你好,我是建議按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序來做賬。這樣和收款也能對上。提前收款不清楚這個問一下經(jīng)手人或者看一下合同怎樣約定的。
好的,已經(jīng)發(fā)生的我就先做到一個月可以嗎,后面我就按照實際發(fā)生的做
第三筆分錄開票時在做可以嗎
是的,可以這樣處理的可以的。
在3月份有一筆這個業(yè)務(wù)我做錯了,我想把他改過來可以嗎,這個會影響報稅嗎,前面的業(yè)務(wù)不涉及發(fā)票
賬務(wù)處理要是錯了會影響財務(wù)報表,那咱財務(wù)報表數(shù)據(jù)不對,要更正申報。
是否涉及報稅,那看咱們具體錯誤是什么?收入成本費用這些有錯誤都影響納稅的申報。