可以返回去更正,所的稅申報(bào)表由于是預(yù)繳的,這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候按正確的報(bào)就行,但是12月份的財(cái)報(bào)最好是改一下,24年年初數(shù)才能是正確的
2021年的企業(yè)所得稅年報(bào)人數(shù)不對(duì),現(xiàn)在還能更正嗎,如果更正的話,是不是企業(yè)所得稅季度報(bào)表的人數(shù)也得重新改正嗎,可以改嗎,現(xiàn)在稅務(wù)局要讓重新改一下殘疾人保障金的申報(bào)
2022年企業(yè)的財(cái)務(wù)申報(bào)在電子稅務(wù)局上可以更正申報(bào)嗎還是要去柜臺(tái),財(cái)務(wù)報(bào)表更正了申報(bào),利潤(rùn)如果是正的,相應(yīng)的所得稅這些要調(diào)整嗎
請(qǐng)問我們?nèi)ツ甑脑鲋刀惿陥?bào)錯(cuò)誤了然后做了增值稅申報(bào)更正,企業(yè)所得稅申報(bào)表需要更正嗎?如果需要更正,在電子稅務(wù)局報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要更正 在哪里選擇更正財(cái)務(wù)報(bào)表
去年企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的資產(chǎn)總額季末數(shù)填錯(cuò)了,怎么修改,要更正申報(bào)嗎,可以在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎,還是只能去大廳更正申報(bào)
老師,如果去年12月個(gè)稅在24年1月申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在去更正申報(bào),是不是也要更正申報(bào)12做財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表。但是12月的賬務(wù)不修改,而是通過1月或者2月做賬,通過以前年度損益調(diào)整去做賬?
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對(duì)標(biāo)賬戶,怎么建賬
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增稅,申報(bào)增時(shí)填在什么位置?
老師你好,明細(xì)賬可以推出科目余額表嗎
老師小規(guī)模公司要升為一般納稅人公司,之前合同開的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合同金額未開完,申為一般納稅人后還能開3個(gè)點(diǎn)票嗎?
砍伐樹木的人工費(fèi),貨物名稱怎么開
我們從甲公司采購(gòu)貨物A賣給乙公司, 給丙公司簽訂合同關(guān)于貨物A的技術(shù)服務(wù),丙給我們公司開具研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票入什么科目?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用
老師你好,請(qǐng)問我們有個(gè)員工同時(shí)在幾處取得工資,在我們這邊需要連續(xù)工作到8月份,這個(gè)是按照工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)呢
如果不想改的話有什么處理方法嗎
如果你只有個(gè)稅的話,直接在24年更正也行
在2024年更正如何記賬的呢
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款借:其他應(yīng)收款貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款
沒有工資科目嗎
工資變了,影響了損益不需要處理嗎
工資部分 1、企業(yè)去年沒有計(jì)提工資時(shí):借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬--應(yīng)付職工工資支付工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬--應(yīng)付職工工資貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整時(shí):借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整2、企業(yè)去年已計(jì)提工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬--應(yīng)付職工工資貸:銀行存款