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麻煩老師幫忙看看這兩筆分錄正確不

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2024-04-28 12:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-28 12:10

您好,是的,分錄是這么寫的,繳以前的稅款,都是記入 利潤(rùn)分配里

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快賬用戶4431 追問 2024-04-28 12:18

但是是不是跨年的,營(yíng)業(yè)外收入也要計(jì)入以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-04-28 12:20

您好,是的,以前年度損益調(diào)整就要更正申報(bào)當(dāng)年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表,我看這個(gè)金額才539元,不大,在24年也可以

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快賬用戶4431 追問 2024-04-28 12:22

那利潤(rùn)分配下面的以前年度損益調(diào)整和一級(jí)科目以前年度損益調(diào)整有啥區(qū)別

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快賬用戶4431 追問 2024-04-28 12:23

你的意思是一級(jí)科目以前年度損益調(diào)整的話就得更正報(bào)表是么?

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快賬用戶4431 追問 2024-04-28 12:24

第一張圖片。營(yíng)業(yè)外收入貸方寫到借方前面了,這個(gè)是可以的么?

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齊紅老師 解答 2024-04-28 12:32

您好,以前年度損益調(diào)整 是舉手告訴大家,我們要調(diào)賬了, 2.利潤(rùn)分配下面的以前年度損益調(diào)整,我們一般不設(shè)的,把?以前年度損益調(diào)整最終結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

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快賬用戶4431 追問 2024-04-28 12:40

正常做法就是把損益類科目都記到以前年度損益調(diào)整,然后把以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的未分配利潤(rùn)對(duì)么

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齊紅老師 解答 2024-04-28 12:42

您好,是的,我們也是這么賬務(wù)處理的

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您好,是的,分錄是這么寫的,繳以前的稅款,都是記入 利潤(rùn)分配里
2024-04-28
同學(xué)你好,殘保金會(huì)計(jì)分錄: 1、計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用-殘保金 貸:其他應(yīng)交款 2、實(shí)際交納時(shí): 借:其他應(yīng)交款 貸:銀行存款 印花稅會(huì)計(jì)分錄: 借:稅金及附加-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款
2020-09-11
你好 分錄不全 是低值易耗品的攤銷?
2020-11-13
同學(xué)你好,分錄沒什么問題,就是處置長(zhǎng)投可能是非上市公司的不繳納增值稅,或者增值稅稅率可能是6%
2023-05-29
您好,發(fā)送成功了么?
2024-04-16
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