你好;是的;輔導(dǎo)期不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅;這個(gè)是稅務(wù)局要求的; 以你地方為準(zhǔn); 對(duì)的; 一般納稅人你發(fā)生了業(yè)務(wù) 可以申請(qǐng)出口退稅的?
請(qǐng)問老師輔導(dǎo)期一般納稅人進(jìn)項(xiàng)抵扣需要去稅務(wù)局窗口弄嗎?建筑勞務(wù)公司小規(guī)模和一般納稅人的稅率都是3個(gè)點(diǎn)?企業(yè)所得稅有幾種方式可以沖平?
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師好,我們作為生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來料加工、一般貿(mào)易,同時(shí)還會(huì)直接進(jìn)口成品內(nèi)銷。請(qǐng)問關(guān)于來料加工生產(chǎn)時(shí),會(huì)在國內(nèi)采購一些輔料,定期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。因?yàn)槲覀冞€有進(jìn)口的成品內(nèi)銷會(huì)進(jìn)項(xiàng)抵扣,我們就將所有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時(shí),我們就沒有申請(qǐng)退稅了。這樣是否可以呢?
老師我們公司一般納稅人,今天發(fā)展上個(gè)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是小規(guī)模時(shí)候的進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月我們能轉(zhuǎn)出再把其他進(jìn)項(xiàng)留抵用上嗎?
老師 我們是一般納稅人經(jīng)營出口業(yè)務(wù),所以進(jìn)項(xiàng)票不抵扣是嗎,如果現(xiàn)在開始內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)也繼續(xù)做出口業(yè)務(wù),從小規(guī)模納稅人進(jìn)來3%的票也不能抵扣嘛
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
每個(gè)月月底除了要計(jì)提附加稅,把附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加去。還需要計(jì)提哪些稅嗎?
最后一道題哪位老師幫我做一下吧,謝謝啦
老師,電子火車票勾選了,附表二是填幾個(gè)地方
不會(huì)整個(gè)大題,發(fā)行股本為何增加3000萬元
老師,我剛面試上一家代賬公司,后天上班, 最想知道怎么快速把一堆雜亂無序的原始憑證整理好,謝謝
留存收益指什么科目?其他綜合收益指啥
第10題的B選項(xiàng)到底是正確的還是錯(cuò)誤的,網(wǎng)上答案不一致
請(qǐng)問老師,這里應(yīng)該選什么??
申請(qǐng)出口退稅和這個(gè)輔導(dǎo)期沒有沖突吧,
你好;正常這個(gè)不影響的;??