你好 會計做賬的憑證時間,是否可以晚于業(yè)務發(fā)生的時間------可以的哈 ,比如說銀行進賬時間6月1日,此時不做賬,到購買方7月20日來開發(fā)票時再進行賬務處理,做借:銀行存款 貸:經營收入 增值稅銷項,這樣做賬是否可以,還是要銀行存款進賬時6月1日就做賬?----6月銀行導致賬可以做 借銀行存款 貸其他應付款 收到發(fā)票做借其他應付款 貸應交稅費 主營業(yè)務收入
老師,問題1,是不是所有的記賬憑證都由會計做,出納只負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記? 問題2,實際工作中,很多會計都是月底再統(tǒng)一做賬,日期也都是寫到當月最后一天,請問1,涉及到現金和銀行存款的要登記日記賬,那這種的記賬憑證是不是就不可以寫最后一天。而應該寫實際發(fā)生時間?不然不就和出納登記的日記賬時間不同?
(四)丁公司在1月底進行期末賬務處理時,發(fā)現以下問題: 1、出納人員在進行銀行對賬時,發(fā)現最后生成的銀行存款余額調節(jié)表不平衡,請問可能是什么原因導致的? 2、會計人員在完成自動轉賬時,準備先生成自定義轉賬憑證,再生成期間損益結轉憑證,請問這樣的做法正確嗎?應該怎樣去做?寫出具體的步驟。
(四)丁公司在1月底進行期末賬務處理時,發(fā)現以下問題: 1、出納人員在進行銀行對賬時,發(fā)現最后生成的銀行存款余額調節(jié)表不平衡,請問可能是什么原因導致的? 2、會計人員在完成自動轉賬時,準備先生成自定義轉賬憑證,再生成期間損益結轉憑證,請問這樣的做法正確嗎?應該怎樣去做?寫出具體的步驟。
老師您好,麻煩問一下,我單位已開具發(fā)票,對方單位1個月內付款款項,我先做銀行存款,在收到款項時把銀行回單放入此筆賬中,是否可以。我單位業(yè)務比較頻繁,如果掛應收賬款沒有有幾十筆,如果在余額調節(jié)表中調節(jié)是否可以。
老師您好,我想問一下,會計做賬的憑證時間,是否可以晚于業(yè)務發(fā)生的時間,比如說銀行進賬時間6月1日,此時不做賬,到購買方7月20日來開發(fā)票時再進行賬務處理,做借:銀行存款 貸:經營收入 增值稅銷項,這樣做賬是否可以,還是要銀行存款進賬時6月1日就做賬?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經營活動產生的現金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調賬: 讓全體股東簽老板實繳協議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?
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如果6月不做銀行賬,到7月再做可以嗎
如果業(yè)務發(fā)生時間是6月5日,我做賬時憑證時間是6月20日,是否可以,這樣是否屬于賬務處理滯后。
如果業(yè)務發(fā)生時間是6月5日,我做賬時憑證時間是6月20日,是否可以,這樣是否屬于賬務處理滯后。? ?如果6月不做銀行賬,到7月再做可以嗎--可以的哈 可以根據自己的情況確認收入的呀
6月我沒做銀行存款收入,做到7月,我們請的外部會計事務所,說我做賬滯后屬于問題,讓我6月就做銀行存款,7月做收入,實際我是簡化了做賬,單位收入金額小,筆數多。
你好? 你銀行存款要根據實際銀行流水來做進賬? 只是收入你可以根據你公司情況來? 看放在哪個月確定是最好的
好的,謝謝老師
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