您好 查賬征收的個體工商戶支付出去的成本費(fèi)用,沒有發(fā)票,不可以稅前扣除
員工體檢使用醫(yī)保賬戶金額支付開具的發(fā)票可以稅前扣除嗎?
個體工商戶實際發(fā)生的工資薪金可以作為成本稅前扣除嗎
從個體工商戶取得的500元以下的支出沒有取得發(fā)票可以稅前扣除嗎
個體戶允許扣除的成本費(fèi)用沒有取得發(fā)票,在申報經(jīng)營所得時可以扣除嗎?
個體工商戶,娛樂休閑園,主營就是小吃、酒水、飲料這些,基本不用開票,大部分就是微信支付寶收款,這種收入是不是都計入無票收入,這樣的話成本支出肯定也沒有發(fā)票,入賬怎么辦,又不能稅前扣除,還是說個體工商戶沒那么嚴(yán),都可以入進(jìn)去
我是一名個體經(jīng)營者,也是一名公司員工。我本人個體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費(fèi)給我,公司幫給車輛所有費(fèi)用。包括油保險費(fèi)等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬,21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬,預(yù)計預(yù)計尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬,所得稅稅率為15%,21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬,那么,22年計稅基礎(chǔ)是480萬,賬面價值420萬,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
老師好!社保的繳費(fèi)基數(shù)如何填寫確認(rèn)?是個人還是單位的繳費(fèi)基數(shù)?
老師,公司開基本戶,銀行收款共計200元,這個200計入財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?可以嗎還是什么明細(xì)
老師您好。我想問一下。在實際的。一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的操作當(dāng)中。是否可以?不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅。這兩個三級科目,而是直接使用。未交增值稅這個二級科目呢?
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨(dú)立核算的分公司注銷流程是啥?
個體工商戶不開票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬 個人所得稅稅率是20% 是這么計算嗎 計算過程: 500萬元 × 20% = 500萬元 × 0.2 = 100萬元 還用分稅前稅后嗎
老師這個第5題和第7題跟答案我怎么覺得對不上。有沒有同樣感覺的?不知道選哪個
個體工商戶要做匯算清繳嗎,是不是做匯算清繳的時候調(diào)增回來
個體工商戶要做匯算清繳??做匯算清繳的時候調(diào)增回來 是的
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問