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郭老師,您昨天說的借 應付利潤 貸 利潤分配未分配利潤 那資產(chǎn)負債表上 應付利潤就有余額了,這個科目可以有余額?我怎么對這個不懂啊

2024-04-24 07:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-24 07:43

您好 不好意思 點快了 沒注意是向郭老師提問的 對不起 應付利潤是負債類科目 可以有余額的哈 就是分紅給股東的計提

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快賬用戶5187 追問 2024-04-24 07:45

我這是,去年暫估成本了,今年老板提供不了成本票,所以需要調(diào)表調(diào)賬,交稅

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快賬用戶5187 追問 2024-04-24 07:46

借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款

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齊紅老師 解答 2024-04-24 07:46

那這個分錄是沖回分配的利潤的 跟暫估成本沒有關系啊 請問您去年暫估成本的時候分錄怎么寫的

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快賬用戶5187 追問 2024-04-24 12:17

借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款 今年她找不到成本票 需要納稅

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齊紅老師 解答 2024-04-24 12:41

那要寫分錄調(diào)整 請問單位是小企業(yè)會計準則做賬嗎

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快賬用戶5187 追問 2024-04-24 14:45

就是小企業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-04-24 14:47

借 利潤分配-未分配利潤 借方負數(shù) ?貸 應付賬款 貸方負數(shù) 匯算清繳 這樣寫分錄就可以了哈

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快賬用戶5187 追問 2024-04-24 15:12

那表上調(diào)哪一行?

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齊紅老師 解答 2024-04-24 15:33

納稅調(diào)整項目明細表 扣除類 其他欄次

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快賬用戶5187 追問 2024-04-24 21:29

如果來了一些成本票,不過成本票不夠暫估金額,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-04-24 21:38

那就把暫估的紅沖 然后根據(jù)發(fā)票入賬 差額匯算清繳納稅調(diào)增就好了

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您好 不好意思 點快了 沒注意是向郭老師提問的 對不起 應付利潤是負債類科目 可以有余額的哈 就是分紅給股東的計提
2024-04-24
因為你科目余額表里面沒加本年利潤
2024-10-12
同學你好,應付股利表示凈利率中尚有應支付給股東的股利。
2023-04-03
資產(chǎn)負債表上未分配利潤的期末數(shù)=期初未分配利潤%2B本期凈利潤-提取的各種盈余公積-分出的利潤%2B以前年度損益調(diào)整
2023-04-03
您好,這樣是不太正常的,公司利潤虧損為什么還能分配股利。所以存在不合理性。建議在盈利之前不進行股利分配
2019-12-28
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