您好 不好意思 點快了 沒注意是向郭老師提問的 對不起 應付利潤是負債類科目 可以有余額的哈 就是分紅給股東的計提
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的未分配利潤不一致,原因是我資產(chǎn)負債表貸方的應付利潤有余額,這樣是正常的嗎? 資產(chǎn)負債表未分配利潤-805,利潤表金額-735,相差剛好是資產(chǎn)負債表應付利潤余額70
老師,利潤分配-未分配利潤本年借方有發(fā)生額,利潤表的凈利潤+資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期初數(shù)跟未分配利潤的科目余額不等應該怎么填?差額就是未分配利潤的借方發(fā)生額
老師,科余利潤分配下設了兩個二級子科目期末余額均在借方,一個明細科目是未分配利潤,一個是應付股利,那么應付股利借方余額表示啥呢,再就是出具報表時資產(chǎn)負債表未分配利潤取數(shù)應該去利潤分配一級數(shù)還是取未分配利潤二級數(shù)呀?
我2022年12月科目余額表中未分配利潤和我2022年資產(chǎn)負債表表未分配利潤不是一個數(shù)呢?我2022年沒有做損益調(diào)整,我22年科目余額表中未分配利潤數(shù)額等于資產(chǎn)負債表中為分配利潤期初數(shù)加上本年利潤,這是怎么回事呢?
郭老師,您昨天說的借 應付利潤 貸 利潤分配未分配利潤 那資產(chǎn)負債表上 應付利潤就有余額了,這個科目可以有余額?我怎么對這個不懂啊
有毛利率,能算出掙錢還是賠錢嗎?
老師,請問下 老板以個人名義購買一個公司繼續(xù)經(jīng)營,個人賬戶付的款,怎么做賬務處理
你好,老師,我們公司老板沒有開公戶,有其他應付款1000塊錢,咋處理?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長期股權投資的投資收益,為什么沒有在資產(chǎn)負債表和利潤表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術部負責人說,他們?nèi)齻€月研發(fā)一個項目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運營部門的計入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計入到銷售費用嗎還是管理費用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點一下,謝謝
進出口的公司工商年檢要填寫報關資料,去哪里找?
我是公司財務負責人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設備體驗為主,設備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關于已付出去的設備款怎么操作合理 1、已付款的設備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設計費等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
我這是,去年暫估成本了,今年老板提供不了成本票,所以需要調(diào)表調(diào)賬,交稅
借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款
那這個分錄是沖回分配的利潤的 跟暫估成本沒有關系啊 請問您去年暫估成本的時候分錄怎么寫的
借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款 今年她找不到成本票 需要納稅
那要寫分錄調(diào)整 請問單位是小企業(yè)會計準則做賬嗎
就是小企業(yè)
借 利潤分配-未分配利潤 借方負數(shù) ?貸 應付賬款 貸方負數(shù) 匯算清繳 這樣寫分錄就可以了哈
那表上調(diào)哪一行?
納稅調(diào)整項目明細表 扣除類 其他欄次
如果來了一些成本票,不過成本票不夠暫估金額,怎么辦?
那就把暫估的紅沖 然后根據(jù)發(fā)票入賬 差額匯算清繳納稅調(diào)增就好了