你好; 你做無票收入就行了; 你掛無票收入來處理就行;? ? 分錄都是一樣的;??
匯算清繳表中投資收益納稅調(diào)整明細表中,長期股權(quán)投資那欄,賬載金額,稅收金額,納稅調(diào)整金額,這三個數(shù)從哪里找數(shù)據(jù)填?
你好,對方是個體戶,營業(yè)執(zhí)上面還有信用代碼,但發(fā)票的專用章上的數(shù)字是身份證+兩位數(shù),這樣的發(fā)票可以不?
單位里面員工結(jié)果單位給的禮金是不是得員工拿著發(fā)票來報銷否則是不是不能扣除啊 可以扣除嘛
應(yīng)收系統(tǒng)的時間和總賬系統(tǒng)的時間對不上,怎么修改總賬系統(tǒng)的時間?
老師,我想問一下嗯,財務(wù)軟件上科目余額余額表里邊的本年利潤是財務(wù)報表上的利潤表上的凈利潤相等數(shù)嗎?
老師,您好!請問一下圖書可以作為固定資產(chǎn)享受企業(yè)所得稅稅前一次性扣除?
老師好!24年的貨拉拉一直沒有開票,5月份補開了收款憑證可以補記到5月份賬簿嗎
工會經(jīng)費計提包括取暖費嗎?
財務(wù)做了審計報告以后是不是證明以前的賬務(wù)沒有問題
請問企業(yè)所得稅彌補虧損的表格是怎么填寫。
代銷的,不是不能確認為公司收入嗎?怎么掛無票,
你好;? 一、收到受托代銷商品時 1、按接收價 借:受托代銷商品 ? ? ? ?貸:代銷商品款 2、售出受托代銷商品后 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時 借:代銷商品款 ? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款-委托人 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:受托代銷商品 4、支付代銷商品款 借:應(yīng)付賬款-委托人 ? ? ? ?貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
不是走主營業(yè)務(wù)收入哦,學(xué)的注會上是這樣走的
因為是我們是受托方,不是我們的主營業(yè)務(wù),我們只代銷
你好; 按照這個思路來; 比如? (1)收到委托代銷商品: 借:受托代銷商品? 貸:受托代銷商品款? (2)對外銷售時: 借:銀行存款 貸:受托代銷商品? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (3)公司收到甲公司開具的增值稅專用發(fā)票: 借:受托代銷商品款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 (4)支付貨款并計算代銷手續(xù)費: 借:應(yīng)付賬款? 貸:銀行存款? 其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
是的,是按這個來,我意思是問在第二步那里,我收到款對方不收票,我就不需開票,這里我又不能報無票收入,那不開票部份多出的進項是怎么處理
你好; 如果上家不開進項稅發(fā)票的; 那你不用做進項稅哈;? ?銷項稅也不用寫。?
就是上家開進項,我司收到了,但是我司賣出去可能是賣給個人,個人不要發(fā)票我司就沒有開出發(fā)票。沒有開出的那些對應(yīng)的進項怎么出去、
沒有開,你貸方按照金額要掛銷項稅,不然沒法抵減
請問怎么掛?
看上面分錄; 要做銷項稅;看第二筆做