您好,與收益相關(guān)的政府補助: 如果政府補助是用于補償企業(yè)以后期間的相關(guān)成本費用或損失的 實際收到時: 借:銀行存款 貸:遞延收益 彌補虧損時 借:遞延收益 貸:管理費用 如果政府補助用于補償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)成本費用或損失的 實際收到時: 借:銀行存款 貸:其他收益 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助:有2種方法:總額法和凈額法 總額法 購入設(shè)備 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 收到財政撥款 借:銀行存款 貸:遞延收益 折舊 借:制造費用 貸:累計折舊 同時分攤遞延收益 借:遞延收益 貸:其他收益 出售設(shè)備 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益 轉(zhuǎn)銷遞延收益 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入 凈額法 購入設(shè)備 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 收到財政撥款 借:銀行存款 貸:遞延收益 月末計提折舊 借:制造費用等 貸:累計折舊 按計提折舊同時分攤遞延收益, 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入 出售設(shè)備 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益
老師好,請問收到撥款做分錄是做非限定性政府補助收入,還是做限定性政府補助收入呢
老師好,企業(yè)收到政府的補助收入怎么做會計分錄?
老師:政府補助,應(yīng)該怎么做會計分錄啊?
老師,培訓(xùn)學(xué)校收到政府補助款,怎樣做會計分錄?謝謝
老師 我們收到政府補助 借銀行存款貸政府補助 那我們??顚S迷趺醋龇咒浤??
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計算的?紅筆是計算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
公司是一般納稅人,報了個科技型項目,項目總額是100萬,補助15萬,這15萬要求開勞務(wù)費材料費專利費專家費等發(fā)票,開回來發(fā)票該怎么做分錄呢?后期要查賬,怎么能體現(xiàn)出來是科技型項目收入和支出呢
哦哦,好的 借:銀行? 15? ?貸:專項應(yīng)付款**項目? 15 借:管理費用-勞務(wù)費等? 貸:銀行 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 ?借:專項應(yīng)付款—**項目15? ?貸:管理費用-勞務(wù)費等?
專項應(yīng)付款的二級科目寫清什么項目嗎?未形成資產(chǎn)需核銷的部分,要哪里批準(zhǔn)呢?
您好,這個科目用輔助核算(按項目來),批準(zhǔn)只是書上這么寫,我們直接寫分錄就好了
科目用輔助核算是什么意思呢
您好,就是項目名稱不是科目名稱,跟應(yīng)收賬款按客戶來輔助核算一樣,這個科目添加輔助核算
借:專項應(yīng)付款 貸:管理費用這個分錄什么時候做呢
您好,我們當(dāng)月用了這個款就做,不影響利潤表
這個不會產(chǎn)生任何稅的吧
您好,沒有,您看沒有影響利潤
好的,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~