你好,根據(jù)所得稅稅負(fù),你看下你其他的業(yè)務(wù)是不是2%的所得稅就可以?
師,我想問一下,我們公司有個項目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費(fèi),現(xiàn)在他們給項目上開了500萬的發(fā)票,說要預(yù)繳稅款費(fèi)用2%,這個部分要我們公司承擔(dān),我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個預(yù)繳2個點的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)?
老師,你好,我們是建筑公司,掛靠我們公司的項目也有,現(xiàn)在掛靠我們公司的項目上兼職做個會計,跟自己的公司有業(yè)務(wù),這種可以嗎
老師,我們是做建筑掛靠的公司,有個項目工程款進(jìn)來393萬,我們收取對方12.3%的掛靠費(fèi),每個項目都是拿出收入90%來做成本,然后這個項目是甲供材項目,對方提供9個點的專票,我們財務(wù)經(jīng)理就跟我說你把393萬??(12.3%-9%)來收取掛靠費(fèi),也就是說按開票金額的3.3%來收掛靠費(fèi),我對對方提供9個點專票這個不太理解,能解釋下嗎?
老師,建筑公司,別的公司掛靠我們公司做項目,然后我們開了發(fā)票,這樣就收取他們發(fā)票的各項稅費(fèi),那我做了收入就得有成本,這個成本怎么辦呢
你好,老師,我們是電力施工企業(yè),公司掛靠一家公司中標(biāo)項目,項目金額1000萬,我們這邊也提供了1000萬的成本發(fā)票了,但是對方公司還讓我們承擔(dān)企業(yè)所得稅,正常這個我們需要承擔(dān)嗎
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復(fù)出出口,需要計算進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
這都是自己企業(yè)約定,沒有規(guī)定。
我知道這是企業(yè)定的。就是說2%是怎樣計算出來的?是不是假如開100萬收入的發(fā)票。讓項目上提供92萬成本發(fā)票,利潤是8萬,8萬*25%=2萬的所得稅?
繳納的企業(yè)所得稅/不含稅的銷售額。